Законодательство
Ставропольский край

Ставропольский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУДЕННОВСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2009 г. № 1111-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БУДЕННОВСКА
НА 2009 - 2011 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ
ГОРОДА БУДЕННОВСКА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 1240-П
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. № 108-П,
30 АПРЕЛЯ 2009 Г. № 516-П, 26 ИЮНЯ 2009 Г. № 766-П,
8 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. № 1075-П)

Постановляет:

1. Внести в ведомственную целевую муниципальную программу "Развитие образования города Буденновска на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Главы города Буденновска от 15 декабря 2008 г. № 1240-п (с изменениями от 6 февраля 2009 г. № 108-п, 30 апреля 2009 г. № 516-п, 26 июня 2009 г. № 766-п, 8 сентября 2009 г. № 1075-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к Программе "Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования ведомственной целевой муниципальной программы "Развитие образования города Буденновска на 2009 - 2011 годы":
1.1.1. Строку 1.1 раздела 1 "Повышение качества образования в образовательных учреждениях города Буденновска", строку 1 раздела 2 "Ремонт образовательных учреждений", строку 1 раздела 5 "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков" и строку 4 раздела 6 "Организация здорового питания детей" изложить в новой редакции, согласно приложению.
1.1.2. В строке 7 раздела 2 "Ремонт образовательных учреждений" цифру "8183,24" заменить цифрой "8258,24", цифру "120,62" заменить цифрой "195,62".
2. Настоящее постановление опубликовать.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Куртасову С.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Буденновска
А.Ю.ЮРЧЕНКО





Приложение
к постановлению
администрации города Буденновска
от 17 сентября 2009 г. № 1111-п

1. Повышение качества образования
в образовательных учреждениях города Буденновска

┌────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│    │                     │             │          │              │      Прогнозируемые объемы       │                       │
│    │                     │             │          │              │   финансирования (млн рублей)    │                       │
│ №  │    Наименование     │Ответственный│   Срок   │   Источник   ├─────────┬────────────────────────┤ Ожидаемые результаты  │
│п/п │     мероприятия     │ исполнитель │исполнения│финансирования│         │      В том числе       │                       │
│    │                     │             │          │              │  Всего  ├────────┬───────┬───────┤                       │
│    │                     │             │          │              │         │  2009  │ 2010  │ 2011  │                       │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────────┤
│1.1.│Строительство        │    Отдел    │  2009 -  │   Краевой,   │115550   │51050   │ 64500 │    -  │  Увеличение процента  │
│    │детского сада на 140 │ образования │   2010   │   местный    │ 11710,34│ 1710,34│  5000 │ 5000  │охвата детей дошкольным│
│    │мест в районе        │             │          │   бюджеты    │         │        │       │       │     образованием      │
│    │"Молодежный"         │             │          │              │         │        │       │       │                       │
└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────────────────────┘

2. Ремонт образовательных учреждений

┌────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│    │                     │             │          │              │      Прогнозируемые объемы       │                       │
│    │                     │             │          │              │   финансирования (млн рублей)    │                       │
│ №  │    Наименование     │Ответственный│   Срок   │   Источник   ├─────────┬────────────────────────┤ Ожидаемые результаты  │
│п/п │     мероприятия     │ исполнитель │исполнения│финансирования│         │      В том числе       │                       │
│    │                     │             │          │              │  Всего  ├────────┬───────┬───────┤                       │
│    │                     │             │          │              │         │  2009  │ 2010  │ 2011  │                       │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────────┤
│1.  │Выполнение ПСД на    │    Отдел    │   2009   │Местный бюджет│ 2072,97 │2072,97 │   -   │   -   │Улучшение технического │
│    │усиление несущей     │ образования │          │              │         │        │       │       │  состояния объектов   │
│    │конструкции и        │             │          │              │         │        │       │       │      образования      │
│    │основания гимназии   │             │          │              │         │        │       │       │                       │
│    │№ 9                  │             │          │              │         │        │       │       │                       │
└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────────────────────┘

5. Создание условий для сохранения и укрепления
здоровья детей и подростков

┌────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│    │                     │             │          │              │      Прогнозируемые объемы       │                       │
│    │                     │             │          │              │   финансирования (млн рублей)    │                       │
│ №  │    Наименование     │Ответственный│   Срок   │   Источник   ├─────────┬────────────────────────┤ Ожидаемые результаты  │
│п/п │     мероприятия     │ исполнитель │исполнения│финансирования│         │      В том числе       │                       │
│    │                     │             │          │              │  Всего  ├────────┬───────┬───────┤                       │
│    │                     │             │          │              │         │  2009  │ 2010  │ 2011  │                       │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────────┤
│1.  │Приобретение ростовой│    Отдел    │  2009 -  │Местный бюджет│  1300   │ 70,94  │  650  │  650  │  Укрепление здоровья  │
│    │мебели и сантехники в│ образования │   2011   │              │         │        │       │       │         детей         │
│    │МДОУ                 │             │          │              │         │        │       │       │                       │
└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────────────────────┘

6. Организация здорового питания детей

┌────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────────────────────┐
│4.  │Организация питания  │    Отдел    │  2009 -  │Местный бюджет│42669,36 │13233,36│ 14234 │ 15202 │  Укрепление здоровья  │
│    │детей в ОУ           │ образования │   2011   │              │         │        │       │       │         детей         │
└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────────────────────┘





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru