АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУДЕННОВСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2009 г. № 1628-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БУДЕННОВСКА
НА 2009 - 2011 ГОДЫ", В РЕДАКЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА БУДЕННОВСКА ОТ 15 ДЕКАБРЯ
2008 Г. № 1240-П (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2009 Г.
№ 108-П, 30 АПРЕЛЯ 2009 Г. № 516-П, 26 ИЮНЯ 2009 Г.
№ 766-П, 8 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. № 1075-П, 17 СЕНТЯБРЯ 2009 Г.
№ 1111-П, 26 НОЯБРЯ 2009 Г. № 1503-П,
9 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 1543-П)
Администрация города Буденновска постановляет:
1. Внести в ведомственную целевую муниципальную программу
"Развитие образования города Буденновска на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа), в редакции, утвержденной постановлением Главы города Буденновска от 15 декабря 2008 г. № 1240-п (с изменениями от 6 февраля 2009 г. № 108-п, 30 апреля 2009 г. № 516-п, 26 июня 2009 г. № 766-п, 8 сентября 2009 г. № 1075-п, 17 сентября 2009 г. № 1111-п, 26 ноября 2009 г. № 1503-п, 9 декабря 2009 г. № 1543-п), следующие изменения:
1.1. В Паспорте
Программы:
1.1.1. В разделе
"Объемы и источники финансирования" цифры "617320,07"
, "132494,97"
, "92681,07"
, "28349,97"
заменить соответственно цифрами "617559,83", "132554,63", "92920,83", "28409,63".
1.1.2. В разделе
"Обоснование потребностей в ресурсах для достижения целей и результатов целевой Программы" цифры "617320,07"
, "132494,97"
, "92681,07"
, "28349,97"
заменить соответственно цифрами "617559,83", "132554,63", "92920,83", "28409,63".
1.2. Раздел
"Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования ведомственной целевой муниципальной программы "Развитие образования города Буденновска на 2009 - 2011 годы" изложить в новой редакции, согласно приложению
.
2. Настоящее постановление опубликовать.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Куртасову С.Н.
Глава города Буденновска
А.Ю.ЮРЧЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Буденновска
от 25 декабря 2009 г. № 1628-п
МЕРОПРИЯТИЯ
И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БУДЕННОВСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
┌────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Прогнозируемые объемы финансирования, │ │
│ │ │ │ │ │ тыс. руб. │ │
│ № │ Наименование │Ответственный│ Срок │ Источник ├─────────┬─────────────────────────────┤ Ожидаемые результаты │
│п/п │ мероприятия │ исполнитель │ исполнения │ финансирования │ │ в том числе │ │
│ │ │ │ │ │ Всего ├─────────┬─────────┬─────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ │
│ │подразделений отдела │ │ │ │ │ │ │ │использования │
│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │материально- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │технических, кадровых, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансовых и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │управленческих │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов. │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┤
│3. │Переоборудование │ Отдел │ 2009 │ Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │Создание лучших условий│
│ │автобусов │ образования │ │ Краевой бюджет │ 180 │ 180 │ │ │для перевозки детей. │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┤
│4. │Информационно- │ Отдел │ 2009 │ Местный бюджет │ 326,31│ 326,31 │ - │ - │Создание условий для │
│ │техническое │ образования │ │ │ │ │ │ │обеспечения доступности│
│ │обеспечение сети │ │ │ │ │ │ │ │и высокого качества │
│ │Интернет │ │ │ │ │ │ │ │образования за счет │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │более эффективного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │использования │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │материально-технических│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов в ОУ. │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┤
│5. │Приобретение основных│ Отдел │2010 - 2011 │ Местный бюджет │ 3830 │ - │ 2050 │ 1780 │Создание условий для │
│ │средств │ образования │ │ │ │ │ │ │более эффективного │
│ │(переоснащение │ │ │ │ │ │ │ │использования │
│ │компьютерной и │ │ │ │ │ │ │ │материально-технических│
│ │оргтехникой, │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов. │
│ │приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автотранспорта и пр.)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Всего по разделу │ │ │ │617559,83│92920,83 │ 305785 │ 218854 │ │
│ │Средства Федерального│ │ │ │ 14805,1 │ 5055,1 │ 4875 │ 4875 │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Средства │ │ │ │470200,1 │59456,1 │ 246463 │ 164281 │ │
│ │краевого бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Средства местного │ │ │ │132554,63│28409,63 │ 54447 │ 49698 │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────┘