| |
Постановление администрации г. Пятигорска от 18.10.2013 № 3934
"О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.11.2012 № 4837 "Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы"
(вместе с "Перечнем мероприятий комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы")
Официальная публикация в СМИ:
"Пятигорская правда", № 171-176, 26.10.2013
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 3934
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЯТИГОРСКА ОТ 30.11.2012 № 4837 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2013 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановляю:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 30.11.2012 № 4837 "Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" следующие изменения:
1) строку "Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы" раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий целевой программы составляет - 1268887,156 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 657286,420 тыс. рублей,
2014 год - 312075,952 тыс. рублей,
2015 год - 216921,082 тыс. рублей,
2016 год - 82603,702 тыс. рублей.
за счет федерального бюджета 429392,000 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 429392,000 тыс. рублей,
2014 год - 0,000 тыс. рублей,
2015 год - 0,000 тыс. рублей,
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет краевого бюджета 483421,059 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 93014,270 тыс. рублей,
2014 год - 215137,297 тыс. рублей,
2015 год - 151435,502 тыс. рублей,
2016 год - 23833,990 тыс. рублей.
за счет муниципального бюджета 326407,697 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 127463,550 тыс. рублей,
2014 год - 89522,055 тыс. рублей,
2015 год - 58068,980 тыс. рублей,
2016 год - 51353,112 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 29 666,400 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 7416,600 тыс. рублей,
2014 год - 7416,600 тыс. рублей,
2015 год - 7416,600 тыс. рублей,
2016 год - 7416,600 тыс. рублей";
2) раздел 5 комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования целевой программы составляет 1268887,156 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 657286,420 тыс. рублей,
2014 год - 312075,952 тыс. рублей,
2015 год - 216921,082 тыс. рублей,
2016 год - 82603,702 тыс. рублей.
за счет федерального бюджета 429392,000 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 429392,000 тыс. рублей,
2014 год - 0,000 тыс. рублей,
2015 год - 0,000 тыс. рублей,
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет краевого бюджета 483421,059 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 93014,270 тыс. рублей,
2014 год - 215137,297 тыс. рублей,
2015 год - 151435,502 тыс. рублей,
2016 год - 23833,990 тыс. рублей.
за счет муниципального бюджета 326407,697 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 127463,550 тыс. рублей,
2014 год - 89522,055 тыс. рублей,
2015 год - 58068,980 тыс. рублей,
2016 год - 51353,112 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 29666,400 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 7416,600 тыс. рублей,
2014 год - 7416,600 тыс. рублей,
2015 год - 7416,600 тыс. рублей,
2016 год - 7416,600 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия целевой программы, в том числе подпрограмм, и объемы финансирования могут уточняться ежегодно составлении проекта бюджета города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год.";
3) строку "Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой подпрограммы" раздела 1 подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 1009 538,608 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 584336,418 тыс. рублей,
2014 год - 243354,070 тыс. рублей,
2015 год - 158082,750 тыс. рублей,
2016 год - 23765,370 тыс. рублей.
за счет федерального бюджета 416629,600 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 416629,600 тыс. рублей,
2014 год - 0,000 тыс. рублей,
2015 год - 0,000 тыс. рублей,
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет краевого бюджета 470409,629 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 89880,530 тыс. рублей,
2014 год - 211910,707 тыс. рублей,
2015 год - 148109,952 тыс. рублей,
2016 год - 20508,440 тыс. рублей.
за счет муниципального бюджета 116899,379 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 76426,288 тыс. рублей,
2014 год - 30043,363 тыс. рублей,
2015 год - 8572,798 тыс. рублей,
2016 год - 1856,930 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 5600,000 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 1400,000 тыс. рублей,
2014 год - 1400,000 тыс. рублей,
2015 год - 1400,000 тыс. рублей,
2016 год - 1400,000 тыс. рублей";
4) раздел 5 подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 1009538,608 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 584336,418 тыс. рублей,
2014 год - 243354,070 тыс. рублей,
2015 год - 158082,750 тыс. рублей,
2016 год - 23765,370 тыс. рублей.
за счет федерального бюджета 416629,600 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 416629,600 тыс. рублей,
2014 год - 0,000 тыс. рублей,
2015 год - 0,000 тыс. рублей,
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет краевого бюджета 470409,629 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 89880,530 тыс. рублей,
2014 год - 211910,707 тыс. рублей,
2015 год - 148109,952 тыс. рублей,
2016 год - 20508,440 тыс. рублей.
за счет муниципального бюджета 116899,379 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 76426,288 тыс. рублей,
2014 год - 30043,363 тыс. рублей,
2015 год - 8572,798 тыс. рублей,
2016 год - 1856,930 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 5600,000 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 1400,000 тыс. рублей,
2014 год - 1400,000 тыс. рублей,
2015 год - 1400,000 тыс. рублей,
2016 год - 1400,000 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы финансирования могут уточняться ежегодно составлении проекта бюджета города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год";
5) строку "Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой подпрограммы" раздела 1 подпрограммы "Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 56633,960 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 22581,150 тыс. рублей,
2014 год - 17748,850 тыс. рублей,
2015 год - 8151,980 тыс. рублей,
2016 год - 8151,980 тыс. рублей.
за счет федерального бюджета 12762,400 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 12762,400 тыс. рублей,
2014 год - 0,000 тыс. рублей,
2015 год - 0,000 тыс. рублей,
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет краевого бюджета 13011,430 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 3133,740 тыс. рублей,
2014 год - 3226,590 тыс. рублей,
2015 год - 3325,550 тыс. рублей,
2016 год - 3325,550 тыс. рублей.
за счет муниципального бюджета 30460,130 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 6585,010 тыс. рублей,
2014 год - 14422,260 тыс. рублей,
2015 год - 4726,430 тыс. рублей,
2016 год - 4726,430 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 400,000 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 100,000 тыс. рублей,
2014 год - 100,000 тыс. рублей,
2015 год - 100,000 тыс. рублей,
2016 год - 100,000 тыс. рублей";
6) раздел 5 подпрограммы "Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 56633,960 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 22581,150 тыс. рублей,
2014 год - 17748,850 тыс. рублей,
2015 год - 8151,980 тыс. рублей,
2016 год - 8151,980 тыс. рублей.
за счет федерального бюджета 12762,400 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 12762,400 тыс. рублей,
2014 год - 0,000 тыс. рублей,
2015 год - 0,000 тыс. рублей,
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет краевого бюджета 13011,430 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 3133,740 тыс. рублей,
2014 год - 3226,590 тыс. рублей,
2015 год - 3325,550 тыс. рублей,
2016 год - 3325,550 тыс. рублей.
за счет муниципального бюджета 30460,130 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 6585,010 тыс. рублей,
2014 год - 14422,260 тыс. рублей,
2015 год - 4726,430 тыс. рублей,
2016 год - 4726,430 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 400,000 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 100,000 тыс. рублей,
2014 год - 100,000 тыс. рублей,
2015 год - 100,000 тыс. рублей,
2016 год - 100,000 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы финансирования могут уточняться ежегодно составлении проекта бюджета города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год";
7) строку "Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой подпрограммы" раздела 1 подпрограммы "Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 3083,780 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 670,400 тыс. рублей,
2014 год - 995,580 тыс. рублей,
2015 год - 708,900 тыс. рублей,
2016 год - 708,900 тыс. рублей
за счет муниципального бюджета 2683,780 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 570,400 тыс. рублей,
2014 год - 895,580 тыс. рублей,
2015 год - 608,900 тыс. рублей,
2016 год - 608,900 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств 400,000 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 100,000 тыс. рублей,
2014 год - 100,000 тыс. рублей,
2015 год - 100,000 тыс. рублей,
2016 год - 100,000 тыс. рублей";
8) раздел 5 подпрограммы "Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 3083,780 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 670,400 тыс. рублей,
2014 год - 995,580 тыс. рублей,
2015 год - 708,900 тыс. рублей,
2016 год - 708,900 тыс. рублей
за счет муниципального бюджета 2683,780 тыс. рублей в том числе:
2013 год - 570,400 тыс. рублей,
2014 год - 895,580 тыс. рублей,
2015 год - 608,900 тыс. рублей,
2016 год - 608,900 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств 400,000 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 100,000 тыс. рублей,
2014 год - 100,000 тыс. рублей,
2015 год - 100,000 тыс. рублей,
2016 год - 100,000 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы финансирования могут уточняться ежегодно составлении проекта бюджета города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год";
9) слова "МУП "Объединение школьного питания" раздела 1 подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" заменить словами "предприятия организаторы питания";
10) строку "Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой подпрограммы" раздела 1 подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 127376,600 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 31634,900 тыс. рублей,
2014 год - 31913,900 тыс. рублей,
2015 год - 31913,900 тыс. рублей,
2016 год - 31913,900 тыс. рублей
за счет муниципального бюджета 126976,600 тыс. рублей
2013 год - 31534,900 тыс. рублей,
2014 год - 31813,900 тыс. рублей,
2015 год - 31813,900 тыс. рублей,
2016 год - 31813,900 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 400,000 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 100,000 тыс. рублей,
2014 год - 100,000 тыс. рублей,
2015 год - 100,000 тыс. рублей,
2016 год - 100,000 тыс. рублей";
11) раздел 5 подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 127376,600 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 31634,900 тыс. рублей,
2014 год - 31913,900 тыс. рублей,
2015 год - 31913,900 тыс. рублей,
2016 год - 31913,900 тыс. рублей
за счет муниципального бюджета 126976,600 тыс. рублей
2013 год - 31534,900 тыс. рублей,
2014 год - 31813,900 тыс. рублей,
2015 год - 31813,900 тыс. рублей,
2016 год - 31813,900 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 400,000 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 100,000 тыс. рублей,
2014 год - 100,000 тыс. рублей,
2015 год - 100,000 тыс. рублей,
2016 год - 100,000 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы финансирования могут уточняться ежегодно составлении проекта бюджета города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год";
12) слова "МУП "Объединение школьного питания" раздела 6 подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" заменить словами "предприятиями организаторами питания";
13) строку "Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой подпрограммы" раздела 1 подпрограммы "Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте Пятигорске на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 72254,208 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 18063,552 тыс. рублей,
2014 год - 18063,552 тыс. рублей,
2015 год - 18063,552 тыс. рублей,
2016 год - 18063,552 тыс. рублей
за счет муниципального бюджета 49387,808 тыс. рублей
2013 год - 12346,952 тыс. рублей,
2014 год - 12346,952 тыс. рублей,
2015 год - 12346,952 тыс. рублей,
2016 год - 12346,952 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 22866,400 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 12346,952 тыс. рублей,
2014 год - 12346,952 тыс. рублей,
2015 год - 12346,952 тыс. рублей,
2016 год - 12346,952 тыс. рублей";
14) раздел 5 подпрограммы "Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте Пятигорске на 2013 - 2016 годы" комплексной муниципальной целевой программы "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 72254,208 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 18063,552 тыс. рублей,
2014 год - 18063,552 тыс. рублей,
2015 год - 18063,552 тыс. рублей,
2016 год - 18063,552 тыс. рублей
за счет муниципального бюджета 49387,808 тыс. рублей
2013 год - 12346,952 тыс. рублей,
2014 год - 12346,952 тыс. рублей,
2015 год - 12346,952 тыс. рублей,
2016 год - 12346,952 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 22866,400 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 12346,952 тыс. рублей,
2014 год - 12346,952 тыс. рублей,
2015 год - 12346,952 тыс. рублей,
2016 год - 12346,952 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы финансирования могут уточняться ежегодно составлении проекта бюджета города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год";
15) приложение 1 к комплексной муниципальной целевой программе "Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2013 - 2016 годы" изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы администрации
города Пятигорска
О.Н.БОНДАРЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Пятигорска
от 18.10.2013 № 3934
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
НА 2013 - 2016 ГОДЫ"
(тыс. руб.)
---------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ Всего ¦ Примечание ¦
¦ п/п ¦комплексной программы¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 1. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ НА 2013 - 2016 ГОДЫ" КОМПЛЕКСНОЙ ¦
¦ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2013 - 2016 ГОДЫ" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦1.1.1. ¦Строительство ¦Всего, в том числе: ¦ 39408,161¦ 54473,442¦ 33243,428¦ 0,000¦ 127125,031¦ ¦
¦ ¦детского сада ул. +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦Маршала Бабаджаняна и¦- Федеральный бюджет¦ 34273,950¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 34273,950¦ ¦
¦ ¦ул. Петра 1, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦вместимостью 160 мест¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 47371,885¦ 31581,257¦ 0,000¦ 78953,142¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 5134,211¦ 7101,557¦ 1662,171¦ 0,000¦ 13897,939¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.1.1.¦Выполнение работ по ¦Всего, в том числе: ¦ 3643,570¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 3643,570¦ ¦
¦ ¦привязке проектной +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦документации ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦повторного применения+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦на строительство ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 3643,570¦ ¦ ¦ ¦ 3643,570¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.1.2.¦Выполнение работ по ¦Всего, в том числе: ¦ 617,540¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 617,540¦ ¦
¦ ¦проектированию +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 617,540¦ ¦ ¦ ¦ 617,540¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.1.3.¦Строительство ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 6851,520¦ 0,000¦ 0,000¦ 6851,520¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ 6851,520¦ ¦ ¦ 6851,520¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.1.4.¦Предпроектные работы ¦Всего, в том числе: ¦ 873,101¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 873,101¦ ¦
¦ ¦и экспертизы +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 873,101¦ ¦ ¦ ¦ 873,101¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.1.5.¦Строительно-монтажные¦Всего, в том числе: ¦ 34273,950¦ 47621,922¦ 33243,428¦ 0,000¦ 115139,300¦ ¦
¦ ¦работы и приобретение+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦технологического ¦- Федеральный бюджет¦ 34273,950¦ ¦ ¦ ¦ 34273,950¦ ¦
¦ ¦оборудования +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ 47371,885¦ 31581,257¦ ¦ 78953,142¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ 250,037¦ 1662,171¦ ¦ 1912,208¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.1.6.¦Приобретение ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦оборудования и +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦мягкого инвентаря и ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦т.д. +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.2. ¦Строительство ¦Всего, в том числе: ¦ 61932,589¦ 85946,102¦ 55228,928¦ 0,000¦ 203107,619¦ ¦
¦ ¦детского сада +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ул. Малиновского, ¦- Федеральный бюджет¦ 56095,420¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 56095,420¦ ¦
¦ ¦вместимостью 280 мест+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 78701,223¦ 52467,482¦ 0,000¦ 131168,705¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 5837,169¦ 7244,879¦ 2761,446¦ 0,000¦ 15843,494¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.2.1.¦Выполнение работ по ¦Всего, в том числе: ¦ 4100,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 4100,000¦ ¦
¦ ¦привязке проектной +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦документации ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦повторного применения+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦на строительство ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 4100,000¦ ¦ ¦ ¦ 4100,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.2.2.¦Выполнение работ по ¦Всего, в том числе: ¦ 893,340¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 893,340¦ ¦
¦ ¦проектированию +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 893,340¦ ¦ ¦ ¦ 893,340¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.2.3.¦Строительство ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 4552,550¦ 0,000¦ 0,000¦ 4552,550¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ 4552,550¦ ¦ ¦ 4552,550¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.2.4.¦Предпроектные работы ¦Всего, в том числе: ¦ 843,829¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 843,829¦ ¦
¦ ¦и экспертизы +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 843,829¦ ¦ ¦ ¦ 843,829¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.2.5.¦Строительно-монтажные¦Всего, в том числе: ¦ 56095,420¦ 81393,552¦ 55228,928¦ 0,000¦ 192717,900¦ ¦
¦ ¦работы и приобретение+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦технологического ¦- Федеральный бюджет¦ 56095,420¦ ¦ ¦ ¦ 56095,420¦ ¦
¦ ¦оборудования +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ 78701,223¦ 52467,482¦ ¦ 131168,705¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ 2692,329¦ 2761,446¦ ¦ 5453,775¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.1.6.¦Приобретение ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦оборудования и +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦мягкого инвентаря и ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦т.д. +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.3. ¦Строительство ¦Всего, в том числе: ¦ 61636,428¦ 71128,216¦ 45845,024¦ 0,000¦ 178609,668¦ ¦
¦ ¦детского сада +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ул. Школьная, ¦- Федеральный бюджет¦ 56095,420¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 56095,420¦ ¦
¦ ¦вместимостью 280 мест+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 65329,159¦ 43552,773¦ 0,000¦ 108881,932¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 5541,008¦ 5799,057¦ 2292,251¦ 0,000¦ 13632,316¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.3.1.¦Выполнение работ по ¦Всего, в том числе: ¦ 4100,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 4100,000¦ ¦
¦ ¦привязке проектной +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦документации ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦повторного применения+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦на строительство ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 4100,000¦ ¦ ¦ ¦ 4100,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.3.2.¦Выполнение работ по ¦Всего, в том числе: ¦ 639,660¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 639,660¦ ¦
¦ ¦проектированию +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 639,660¦ ¦ ¦ ¦ 639,660¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.3.3.¦Строительство ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 3813,970¦ 0,000¦ 0,000¦ 3813,970¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ 3813,970¦ ¦ ¦ 3813,970¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.3.4.¦Предпроектные работы ¦Всего, в том числе: ¦ 801,348¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 801,348¦ ¦
¦ ¦и экспертизы +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 801,348¦ ¦ ¦ ¦ 801,348¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.3.5.¦Строительно-монтажные¦Всего, в том числе: ¦ 56095,420¦ 67314,246¦ 45845,024¦ 0,000¦ 169254,690¦ ¦
¦ ¦работы и приобретение+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦технологического ¦- Федеральный бюджет¦ 56095,420¦ ¦ ¦ ¦ 56095,420¦ ¦
¦ ¦оборудования +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ 65329,159¦ 43552,773¦ ¦ 108881,932¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ 1985,087¦ 2292,251¦ ¦ 4277,338¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.1.6.¦Приобретение ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦оборудования и +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦мягкого инвентаря и ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦т.д. +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.4. ¦Реконструкция ¦Всего, в том числе: ¦ 57556,130¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 57556,130¦ ¦
¦ ¦детского сада № 43 +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦"Рябинушка", ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦вместимостью 220 мест+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 54678,320¦ ¦ ¦ ¦ 54678,320¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 2877,810¦ ¦ ¦ ¦ 2877,810¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.5. ¦Реализация ¦Всего, в том числе ¦ 7716,700¦ 2733,900¦ 0,000¦ 0,000¦ 10450,600¦ ¦
¦ ¦мероприятий, по +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦дополнительно ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦открываемым группам +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦дошкольного ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦образования +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 7716,700¦ 2733,900¦ ¦ ¦ 10450,600¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.6. ¦Ввод в эксплуатацию и¦Всего, в том числе ¦ 5773,900¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 5773,900¦ ¦
¦ ¦открытие нового +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦дошкольного ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦образовательного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждения № 14 ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦"Сказка" на 80 мест, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦расположенный по ¦- Местный бюджет ¦ 5773,900¦ ¦ ¦ ¦ 5773,900¦ ¦
¦ ¦адресу: г. Пятигорск,+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ул. Булгакова, 11 ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.1.7. ¦Приобретение в ¦Всего, в том числе ¦321264,500¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 321264,500¦ ¦
¦ ¦муниципальную +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦собственность объекта¦- Федеральный бюджет¦270164,810¦ ¦ ¦ ¦ 270164,810¦ ¦
¦ ¦недвижимости для +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦создания дошкольного ¦- Краевой бюджет ¦ 35033,620¦ ¦ ¦ ¦ 35033,620¦ ¦
¦ ¦образовательного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждения, ¦- Местный бюджет ¦ 16066,070¦ ¦ ¦ ¦ 16066,070¦ ¦
¦ ¦вместимостью 350 мест+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 1.2. Развитие вариативных форм дошкольного образования ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦1.2.1. ¦Реализация ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦мероприятий, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦направленных на ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦открытие групп +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦кратковременного ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦пребывания детей +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦дошкольного возраста ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦в образовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждениях ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.2.2. ¦Реализация ¦Всего, в том числе ¦ 5602,700¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 5602,700¦ ¦
¦ ¦мероприятий, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦направленных на ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦открытие структурных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦подразделений ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦"Отделение +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦дошкольного ¦- Местный бюджет ¦ 5602,700¦ ¦ ¦ ¦ 5602,700¦ ¦
¦ ¦образования" в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.2.3. ¦Реализация ¦Всего, в том числе ¦ 223,720¦ 536,930¦ 536,930¦ 536,930¦ 1834,510¦ ¦
¦ ¦мероприятий, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦направленных на ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦открытие групп +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦"Семейный детский ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦сад" в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образовательных ¦- Местный бюджет ¦ 223,720¦ 536,930¦ 536,930¦ 536,930¦ 1834,510¦ ¦
¦ ¦учреждениях +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.2.4. ¦Реализация ¦Всего, в том числе ¦ 168,590¦ 175,440¦ 175,440¦ 175,440¦ 694,910¦ ¦
¦ ¦мероприятий +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦направленных на ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦обучение +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦детей-инвалидов, не ¦- Краевой бюджет ¦ 168,590¦ 175,440¦ 175,440¦ 175,440¦ 694,910¦ ¦
¦ ¦посещающих детский +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦сад на дому ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 1.3. Укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦1.3.1. ¦Капитальный и текущий¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 5307,040¦ 0,000¦ 0,000¦ 5307,040¦ ¦
¦ ¦ремонт +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образовательных ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦учреждений +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ 5307,040¦ ¦ ¦ 5307,040¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.3.2. ¦Приобретение ¦Всего, в том числе ¦ 200,000¦ 200,000¦ 200,000¦ 200,000¦ 800,000¦ ¦
¦ ¦технологического, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦холодильного и ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦прачечного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦оборудования в ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦дошкольные +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образовательные ¦- Местный бюджет ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦учреждения +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.3.3. ¦Приобретение детской ¦Всего, в том числе ¦ 1000,000¦ 1000,000¦ 1000,000¦ 1000,000¦ 4000,000¦ ¦
¦ ¦мебели в дошкольные +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждения (мебель в ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦группы, шкафчики для +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦раздевания, кровати ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦детские) +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 500,000¦ 500,000¦ 500,000¦ 500,000¦ 2000,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 500,000¦ 500,000¦ 500,000¦ 500,000¦ 2000,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.3.4. ¦Обновление мягкого ¦Всего, в том числе ¦ 600,000¦ 600,000¦ 600,000¦ 600,000¦ 2400,000¦ ¦
¦ ¦инвентаря в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦дошкольных ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦учреждениях +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 1200,00 ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 1200,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.3.5. ¦Приобретение игрушек,¦Всего, в том числе ¦ 600,000¦ 600,000¦ 600,000¦ 600,000¦ 2400,00 ¦ ¦
¦ ¦учебного оборудования+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦и хозяйственных ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦товаров в дошкольные +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждения ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 1200,00 ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 300,00 ¦ 1200,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.3.6. ¦Приобретение ¦Всего, в том числе ¦ 150,000¦ 150,000¦ 150,000¦ 150,000¦ 600,000¦ ¦
¦ ¦спортивного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦оборудования и ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦спортивного инвентаря+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦в дошкольные ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦образовательные +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждения ¦- Местный бюджет ¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 200,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.3.7. ¦Обеспечение ¦Всего, в том числе ¦ 150,000¦ 150,000¦ 150,000¦ 150,000¦ 600,000¦ ¦
¦ ¦дошкольных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образовательных ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦учреждений +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦компьютерной и ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦мультимедийной +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦техникой, расширение ¦- Местный бюджет ¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 200,000¦ ¦
¦ ¦использования ИКТ в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образовательной ¦- внебюджетные ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 1.4. Создание условий для повышения качества дошкольного образования через реализацию развивающих образовательных ¦
¦ программ дошкольного образования ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦1.4.1. ¦Реализация системы ¦Всего, в том числе ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦Финансирование ¦
¦ ¦мер, обеспечивающих +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦переход на ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦средств, ¦
¦ ¦федеральные +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦государственные ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦на основную ¦
¦ ¦требования к +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦структуре основной ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦общеобразовательной +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦программы дошкольного¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦образования ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.4.2. ¦Организация и ¦Всего, в том числе ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦Финансирование ¦
¦ ¦проведение +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦конференций, ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦средств, ¦
¦ ¦совещаний, семинаров +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦и иных мероприятий по¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦на основную ¦
¦ ¦дошкольному +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦образованию детей ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.4.3. ¦Организация ¦Всего, в том числе ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦Финансирование ¦
¦ ¦разработки программ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦дошкольного ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦образования детей с +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦ограниченными ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦возможностями +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦здоровья ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 1.5. Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦1.5.1. ¦Повышение ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦квалификации +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦педагогических кадров¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦средств, ¦
¦ ¦и привлечение молодых+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦специалистов в ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦на основную ¦
¦ ¦образовательные +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦учреждения города ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦Пятигорска +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.5.2. ¦Социальная поддержка ¦Всего, в том числе ¦ 20333,000¦ 20333,000¦ 20333,000¦20333,000¦ 81332,000¦ ¦
¦ ¦педработников и +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦прочих работников ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦дошкольных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образовательных ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ 20333,000¦ 20333,000¦20333,000¦ 60999,000¦ ¦
¦ ¦учреждений города +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦(ежемесячная денежная¦- Местный бюджет ¦ 20333,000¦ ¦ ¦ ¦ 20333,000¦ ¦
¦ ¦выплата воспитателям +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦и музыкальным ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦руководителям ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Пятигорска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.5.3. ¦Проведение городских ¦Всего, в том числе: ¦ 20,000¦ 20,000¦ 20,000¦ 20,000¦ 80,000¦ ¦
¦ ¦конкурсов +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 20,000¦ 20,000¦ 20,000¦ 20,000¦ 40,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.5.3.1.¦"Воспитатель ¦Всего, в том числе ¦ 10,000¦ 10,000¦ 10,000¦ 10,000¦ 40,000¦ ¦
¦ ¦дошкольного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образовательного ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦учреждения", "Лучший +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦опыт работы ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦воспитателя ДОУ". +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦Цель - выявление ¦- Местный бюджет ¦ 10,000¦ 10,000¦ 10,000¦ 10,000¦ 40,000¦ ¦
¦ ¦лучшего воспитателя +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦детского сада ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.5.3.2.¦"Детский сад года" - ¦Всего, в том числе ¦ 10,000¦ 10,000¦ 10,000¦ 10,000¦ 40,000¦ ¦
¦ ¦Цель выявить лучший +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦детский сад года по ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦результатам работы +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦коллектива ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 10,000¦ 10,000¦ 10,000¦ 10,000¦ 40,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 1.6. Создание независимой оценки качества дошкольного образования ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦1.6.1. ¦Разработка стандарта ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦муниципальной услуги +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦"Предоставление ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦общедоступного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦дошкольного ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦образования +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦образовательными ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦реализующими основную¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательную ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программу дошкольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.6.2. ¦Внедрение системы ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦электронного меню в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦дошкольные ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦образовательные +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦учреждения ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.6.3. ¦Внедрение системы ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦электронной очереди в+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦дошкольные ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦образовательные +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦учреждения ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦(обеспечение перехода+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦на предоставление ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной услуги +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦в электронном виде) ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.6.4. ¦Подготовка и ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦опубликование +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦публичных отчетов ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦муниципальных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦дошкольных ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦образовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦учреждений ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦1.6.5. ¦Осуществление ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦мониторинга охвата +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦детей дошкольного ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦возраста услугами +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦дошкольного ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦(предшкольного) +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦образования ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 1.7. Организация новогодних мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦1.7.1 ¦Обеспечение ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦новогодними подарками+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦воспитанников ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦дошкольных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образовательных ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦учреждений +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Итого по подпрограмме¦Всего, в том числе ¦584336,418¦243354,070¦158082,750¦23765,370¦1009538,608¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦416629,600¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 416629,600¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 89880,530¦211910,707¦148109,952¦20508,440¦ 470409,629¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 76426,288¦ 30043,363¦ 8572,798¦ 1856,930¦ 116899,379¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 1400,000¦ 1400,000¦ 1400,000¦ 1400,000¦ 5600,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 2. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ НА 2013 - 2016 ГОДЫ" КОМПЛЕКСНОЙ ¦
¦ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2013 - 2016 ГОДЫ" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Обеспечение доступности образования для всех категорий обучающихся ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦2.1.1. ¦Реализация ¦Итого, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦плана-графика +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦введения и реализации¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦средств, ¦
¦ ¦ФГОС НОО в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦общеобразовательных ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦на основную ¦
¦ ¦учреждениях города +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.1.2. ¦Разработка и ¦Итого, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦реализация +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦плана-графика ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦средств, ¦
¦ ¦введения ФГОС в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦общеобразовательных ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦на основную ¦
¦ ¦учреждениях города +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.1.3. ¦Организация ¦Итого, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦обеспечения +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦учреждений +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учебниками, учебными ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦пособиями, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦методической ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦литературой при +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦введении ФГОС ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦согласно федеральному¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.1.4. ¦Организация ¦Итого, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦предпрофильной +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦подготовки и ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦средств, ¦
¦ ¦профильного обучения +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦на основную ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.1.5. ¦Организация ¦Итого, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦дистанционного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦обучения ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦детей-инвалидов на +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦дому ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.1.6. ¦Организация семейной ¦Итого, в том числе: ¦ 80,700¦ 80,700¦ 80,700¦ 80,700¦ 322,800¦ ¦
¦ ¦формы обучения +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 80,700¦ 80,700¦ 80,700¦ 80,700¦ 322,800¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 2.2. Совершенствование системы работы с одаренными детьми ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦2.2.1. ¦Создание возможностей¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦для проявления +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦способностей каждым ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦средств, ¦
¦ ¦воспитанником и +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦обучающимся и ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦на основную ¦
¦ ¦совершенствование +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦системы выявления и ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦поддержки талантливых+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦детей ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.2.2. ¦Внедрение новых типов¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦образовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦программ и форм ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦средств, ¦
¦ ¦работы с +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦обучающимися, в том ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦на основную ¦
¦ ¦числе с одаренными +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦детьми ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.2.3. ¦Поддержка талантливой¦Всего, в том числе: ¦ 494,530¦ 462,600¦ 462,600¦ 462,600¦ 1882,330¦ ¦
¦ ¦молодежи (Проведение +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦городского форума ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦"Юные дарования", +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦присуждение премии ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦Главы города +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦одаренным учащимся и ¦- Местный бюджет ¦ 494,530¦ 462,600¦ 462,600¦ 462,600¦ 1882,330¦ ¦
¦ ¦победителям олимпиад)+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.2.4. ¦Участие в выездных ¦Всего, в том числе: ¦ 171,630¦ 171,630¦ 171,630¦ 171,630¦ 686,520¦ ¦
¦ ¦олимпиадах, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦конкурсах, ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦конференциях, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦семинарах краевого и ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦Всероссийского +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦уровней ¦- Местный бюджет ¦ 171,630¦ 171,630¦ 171,630¦ 171,630¦ 686,520¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.2.5. ¦Церемония награждения¦Всего, в том числе: ¦ 89,500¦ 119,500¦ 119,500¦ 119,500¦ 448,000¦ ¦
¦ ¦лучших выпускников +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦города (организация ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦выпускного вечера) +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 89,500¦ 119,500¦ 119,500¦ 119,500¦ 448,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 2.3. Укрепление материально-технической и учебной базы общеобразовательных учреждений ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦2.3.1. ¦Капитальный и текущий¦Итого, в том числе: ¦ 1945,810¦ 9795,830¦ 100,000¦ 100,000¦ 11941,640¦ ¦
¦ ¦ремонт +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦учреждений +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 1945,810¦ 9795,830¦ 100,000¦ 100,000¦ 11941,640¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.3.2. ¦Приобретение мебели ¦Итого, в том числе: ¦ 200,000¦ 200,000¦ 200,000¦ 200,000¦ 800,000¦ ¦
¦ ¦в общеобразовательные+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждения ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦(ученическая мебель, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦мебель для ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦педработников) +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 2.4. Развитие кадрового потенциала ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦2.4.1. ¦Повышение ¦Всего, в том числе: ¦ 2104,660¦ 73,600¦ 73,600¦ 73,600¦ 2325,460¦ ¦
¦ ¦квалификации +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦педагогических кадров¦- Федеральный бюджет¦ 2031,060¦ ¦ ¦ ¦ 2031,060¦ ¦
¦ ¦образовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждений города ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦Пятигорска +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 73,600¦ 73,600¦ 73,600¦ 73,600¦ 294,400¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.4.2. ¦Социальная поддержка ¦Всего, в том числе: ¦ 13960,980¦ 3322,490¦ 3421,450¦ 3421,450¦ 24126,370¦ ¦
¦ ¦педработников и +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦прочих работников ¦- Федеральный бюджет¦ 10731,340¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 10731,340¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждений города ¦- Краевой бюджет ¦ 2135,640¦ 2228,490¦ 2327,450¦ 2327,450¦ 9019,030¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 1094,000¦ 1094,000¦ 1094,000¦ 1094,000¦ 4376,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.4.2.1.¦Доплата молодым ¦Всего, в том числе: ¦ 2054,000¦ 2054,000¦ 2054,000¦ 2054,000¦ 8216,000¦ ¦
¦ ¦специалистам, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦работающим в ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦муниципальных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образовательных ¦- Краевой бюджет ¦ 960,000¦ 960,000¦ 960,000¦ 960,000¦ 3840,000¦ ¦
¦ ¦учреждениях +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦г. Пятигорска ¦- Местный бюджет ¦ 1094,000¦ 1094,000¦ 1094,000¦ 1094,000¦ 4376,000¦ ¦
¦ ¦(краевой бюджет в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках госстандарта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.4.2.2.¦Ежемесячная денежная ¦Всего, в том числе: ¦ 10731,340¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 10731,340¦ ¦
¦ ¦выплата +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦вознаграждения за ¦- Федеральный бюджет¦ 10731,340¦ ¦ ¦ ¦ 10731,340¦ ¦
¦ ¦выполнение функций +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦классного ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦руководителя в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образовательных ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Пятигорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.4.2.3.¦Предоставление мер ¦Всего, в том числе: ¦ 1175,640¦ 1268,490¦ 1367,450¦ 1367,450¦ 5179,030¦ ¦
¦ ¦социальной поддержки +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦по оплате жилых ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦помещений, отопления +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦и освещения ¦- Краевой бюджет ¦ 1175,640¦ 1268,490¦ 1367,450¦ 1367,450¦ 5179,030¦ ¦
¦ ¦педагогическим +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦работникам ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживающим и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающим в сельской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местности, рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселках (поселках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского типа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.4.3. ¦Проведение ¦Всего, в том числе: ¦ 55,000¦ 45,000¦ 45,000¦ 45,000¦ 190,000¦ ¦
¦ ¦августовской +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦конференции ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 55,000¦ 45,000¦ 45,000¦ 45,000¦ 190,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.4.4. ¦Проведение городских ¦Всего, в том числе: ¦ 260,940¦ 267,100¦ 267,100¦ 267,100¦ 1062,240¦ ¦
¦ ¦конкурсов +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 260,940¦ 267,100¦ 267,100¦ 267,100¦ 1062,240¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.4.4.1.¦"Учитель года", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Педагогический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебют" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Цель - выявить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лучшего учителя среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школ города для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия в краевом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всероссийском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсе. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Самый классный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦классный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Цель - выявить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лучшего классного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководителя для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия в краевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(зональном) конкурсе.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+- Местный бюджет ¦ 243,840¦ 247,300¦ 247,300¦ 247,300¦ 985,740¦ ¦
¦ ¦"Библиотекарь года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Цель - выявить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лучшего библиотекаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для участия в краевом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(зональном) конкурсе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.4.4.2.¦"Лучший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преподаватель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организатор основ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизнедеятельности" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Цель - выявить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лучшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преподавателя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организатора основ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизнедеятельности для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия в краевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.4.4.3.¦Участие в краевом ¦- Местный бюджет ¦ 6,800¦ 6,800¦ 6,800¦ 6,800¦ 27,200¦ ¦
¦ ¦педагогическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фестивале "Талант" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.4.4.4.¦Проведение городского¦- Местный бюджет ¦ 10,300¦ 13,000¦ 13,000¦ 13,000¦ 49,300¦ ¦
¦ ¦торжественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посвященное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦празднованию Дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 2.5. Информатизация системы образования в городе, внедрение современных информационных образовательных технологий ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦2.5.1. ¦Приобретение ¦Всего, в том числе: ¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 200,000¦ ¦
¦ ¦программного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦обеспечения ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 200,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.5.2. ¦Приобретение ¦Всего, в том числе: ¦ 500,000¦ 500,000¦ 500,000¦ 500,000¦ 2000,000¦ ¦
¦ ¦компьютеров, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦компьютерной техники,¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦интерактивного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦оборудования для ¦- Краевой бюджет ¦ 500,000¦ 500,000¦ 500,000¦ 500,000¦ 2000,000¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждений ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.5.3. ¦Предоставление ¦Всего, в том числе: ¦ 1245,400¦ 1245,400¦ 1245,400¦ 1245,400¦ 4981,600¦ ¦
¦ ¦доступа к сети +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦Интернет в ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждениях ¦- Краевой бюджет ¦ 367,400¦ 367,400¦ 367,400¦ 367,400¦ 1469,600¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 878,000¦ 878,000¦ 878,000¦ 878,000¦ 3512,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.5.4. ¦Внедрение ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦электронного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦документооборота ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.5.5. ¦Расширение ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦информационной +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦структуры сайтов ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦общеобразовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦учреждений: ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦разработка страниц +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦для педагогов и ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методических +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦объединений, ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещение банка ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогического опыта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.5.6. ¦Контроль за ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦обеспечением +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦контентной фильтрации¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦в общеобразовательных+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦учреждениях города ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.5.7. ¦Внедрение системы ¦Всего, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦электронного журнала +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦и электронного ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦дневника +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 2.6. Проведение городских мероприятий ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦2.6.1. ¦Организация ¦Всего, в том числе: ¦ 1320,000¦ 1320,000¦ 1320,000¦ 1320,000¦ 5280,000¦ ¦
¦ ¦новогодних +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦мероприятий ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 1320,000¦ 1320,000¦ 1320,000¦ 1320,000¦ 5280,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦2.6.2. ¦Совместная ¦Всего, в том числе: ¦ 102,000¦ 95,000¦ 95,000¦ 95,000¦ 387,000¦ ¦
¦ ¦организация +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦городского конкурса ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦"Карнавал цветов" +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 102,000¦ 95,000¦ 95,000¦ 95,000¦ 387,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦ИТОГО по подпрограмме¦Всего, в том числе ¦ 22581,150¦ 17748,850¦ 8151,980¦ 8151,980¦ 56633,960¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ 12762,400¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 12762,400¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 3133,740¦ 3226,590¦ 3325,550¦ 3325,550¦ 13011,430¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 6585,010¦ 14422,260¦ 4726,430¦ 4726,430¦ 30460,130¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 3. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ НА 2013 - 2016 ГОДЫ" КОМПЛЕКСНОЙ ¦
¦ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2013 - 2016 ГОДЫ" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.1. Обеспечение качества и доступности дополнительного образования детей ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦3.1.1. ¦Разработка и ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦утверждение сводного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦плана мероприятий по ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦различным +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦направлениям ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦деятельности в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦системе ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образования детей ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦3.1.2. ¦Организация и ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦проведение +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦мониторинга состояния¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦системы +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦дополнительного ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦образования детей +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦3.1.3. ¦Создание условий для ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦развития внешкольного+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦воспитания в ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦общеобразовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦учреждениях ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦3.1.4. ¦Проведение городских ¦Всего, в том числе ¦ 470,400¦ 508,900¦ 508,900¦ 508,900¦ 1997,100¦ ¦
¦ ¦мероприятий для +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учащихся по различным¦- Федеральный бюджет¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦направленностям +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦дополнительного ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦образования, в том +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦числе: ¦- Местный бюджет ¦ 470,400¦ 508,900¦ 508,900¦ 508,900¦ 1997,100¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦3.1.4.1.¦Традиционное ¦Всего, в том числе ¦ 58,000¦ 58,000¦ 58,000¦ 58,000¦ 232,000¦ ¦
¦ ¦восхождение учащихся +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦и воспитанников ¦- Федеральный бюджет¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦образовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждений на г. ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦Бештау, допризывной +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦молодежи посвященное ¦- Местный бюджет ¦ 58,000¦ 58,000¦ 58,000¦ 58,000¦ 232,000¦ ¦
¦ ¦"Дню Защитника +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦Отечества", с ¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦проведением ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦военно-спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦игры "Бештау" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦3.1.4.2.¦Проведение городских ¦Всего, в том числе ¦ 362,400¦ 400,900¦ 400,900¦ 400,900¦ 1565,100¦ ¦
¦ ¦соревнований среди +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учащихся по ¦- Федеральный бюджет¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦военно-прикладным +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦видам спорта: ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦- Смотр-конкурс +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦военно-патриотической¦- Местный бюджет ¦ 362,400¦ 400,900¦ 400,900¦ 400,900¦ 1565,100¦ ¦
¦ ¦работы; +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦- Смотр музея "Боевой¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦славы"; ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- "Героическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверка"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- "Зарница"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- "Зарничка"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Участие в финале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦военно-спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦игры "Зарница", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пятидневных сборов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учащимися ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦3.1.4.3.¦Проведение фестиваля ¦Всего, в том числе ¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 200,000¦ ¦
¦ ¦детского, юношеского +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦и семейного ¦- Федеральный бюджет¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦творчества +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦"Счастливое детство" ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 200,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦3.1.5. ¦Освещение на сайте ¦Итого, в том числе: ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦Управления +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦образования и ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦учреждений +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦дополнительного ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦образования детей +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦информации о ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦достижениях +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦воспитанников и ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогов учреждений ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 3.2. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦3.2.1. ¦Организация работы ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦по повышению +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦квалификации и ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦профессиональной +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦переподготовки ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦руководящих и +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦педагогических ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников системы +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦дополнительного ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования детей ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦3.2.2. ¦Проведение городских ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦научно-практических +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦конференций, ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦семинаров-совещаний +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦по актуальным ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦вопросам развития +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦системы ¦- Местный бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образования ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦3.2.3. ¦Проведение городских ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦семинаров по обмену +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦передовым опытом ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦работы педагогов +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦дополнительного ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦образования +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 3.3. Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦3.3.1. ¦Укрепление ¦Всего, в том числе ¦ 200,000¦ 200,000¦ 200,000¦ 200,000¦ 800,000¦ ¦
¦ ¦материально- +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦технической базы ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦учреждений +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦дополнительного ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦образования детей +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦3.3.2. ¦Организация и ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 286,680¦ 0,000¦ 0,000¦ 286,680¦ ¦
¦ ¦проведение текущего +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ремонта в учреждениях¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦дополнительного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦образования детей ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ 286,680¦ ¦ ¦ 286,680¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Итого по подпрограмме¦Всего, в том числе ¦ 670,400¦ 995,580¦ 708,900¦ 708,900¦ 3083,780¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 570,400¦ 895,580¦ 608,900¦ 608,900¦ 2683,780¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 4. ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА-КУРОРТА ¦
¦ ПЯТИГОРСКА НА 2013 - 2016 ГОДЫ" КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ¦
¦ ПЯТИГОРСКА НА 2013 - 2016 ГОДЫ" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 4.1. Обеспечение питанием льготной категории учащихся муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦4.1.1. ¦Обеспечение дотаций к¦Всего, в том числе ¦ 8278,700¦ 8557,700¦ 8557,700¦ 8557,700¦ 33951,800¦ ¦
¦ ¦родительской плате в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦размере 50% от ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦стоимости 2-разового +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦питания (завтрак и ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦обед) учащимся 1-х +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦классов ¦- Местный бюджет ¦ 8278,700¦ 8557,700¦ 8557,700¦ 8557,700¦ 33951,800¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждений города ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦4.1.2. ¦Предоставление ¦Всего, в том числе ¦ 21308,800¦ 21308,800¦ 21308,800¦21308,800¦ 85235,200¦ ¦
¦ ¦бесплатного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦2-разового питания ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦льготной категории +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учащихся: ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦- дети-сироты, в том +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦числе находящиеся под¦- Местный бюджет ¦ 21308,800¦ 21308,800¦ 21308,800¦21308,800¦ 85235,200¦ ¦
¦ ¦опекой; +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦- дети-инвалиды; ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦- дети из многодетных¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- учащиеся, чьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родители погибли в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местах ведения боевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- учащиеся из семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временно находящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в трудных жизненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦4.1.3. ¦Предоставление ¦Всего, в том числе ¦ 1847,400¦ 1847,400¦ 1847,400¦ 1847,400¦ 7389,600¦ ¦
¦ ¦3-разового питания +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учащимся ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦коррекционных классов+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦на базе ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦учреждений города ¦- Местный бюджет ¦ 1847,400¦ 1847,400¦ 1847,400¦ 1847,400¦ 7389,600¦ ¦
¦ ¦Пятигорска +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦4.1.4. ¦Обеспечение учащихся ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦1 - 4 классов из +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦малообеспеченных ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦семей +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦специализированным ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦молоком два раза в +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦неделю ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 4.2. Развитие материально-технической базы школьных столовых и комбинатов питания ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦4.2.1. ¦Капитальный ремонт ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦пищеблоков +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦4.2.2. ¦Текущий и ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦косметический ремонт +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦пищеблоков ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦4.2.3. ¦Приобретение ¦Всего, в том числе ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦оборудования для +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦пищеблоков ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 200,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 200,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦4.2.4. ¦Приобретение мебели ¦Всего, в том числе ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦для пищеблоков +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 200,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 50,000¦ 200,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ 4.3. Реализация программы по формированию культуры питания ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦4.3.1. ¦Обобщение и ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦распространение +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦положительного опыта ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦организации +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦рационального питания¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦школьников, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦организация ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семинаров, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦конференций, круглых ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦столов по актуальным ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемам питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦4.3.2. ¦Работа по ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦формированию культуры+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦и навыков здорового ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦питания учащихся +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦через различные формы¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦и методы работы: +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦- проведение классных¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часов, +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦- проведение ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родительских ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собраний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проведение уроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦4.3.3. ¦Реализация программы ¦Всего, в том числе ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦Финансирование ¦
¦ ¦"Разговор о +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+в пределах ¦
¦ ¦правильном питании" ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+предусмотренных¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основную ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+деятельность ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Итого по подпрограмме¦Всего, в том числе ¦ 31634,900¦ 31913,900¦ 31913,900¦31913,900¦ 127376,600¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 31534,900¦ 31813,900¦ 31813,900¦31813,900¦ 126976,600¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 100,000¦ 400,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦5. ПОДПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ¦
¦ ПЯТИГОРСКЕ НА 2013 - 2016 ГОДЫ" КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ¦
¦ ПЯТИГОРСКА НА 2013 - 2016 ГОДЫ" ¦
+--------T---------------------T--------------------T----------T----------T----------T---------T-----------T---------------+
¦5.1. ¦Организация питания ¦Итого, в том числе: ¦ 5688,969¦ 5688,969¦ 5688,969¦ 5688,969¦ 22755,876¦ ¦
¦ ¦в пришкольных лагерях+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦в период школьных ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦каникул +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 4054,703¦ 4054,703¦ 4054,703¦ 4054,703¦ 16218,812¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 1634,266¦ 1634,266¦ 1634,266¦ 1634,266¦ 6537,064¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦5.2. ¦Организация летнего ¦Итого, в том числе: ¦ 11204,683¦ 11204,683¦ 11204,683¦11204,683¦ 44818,732¦ ¦
¦ ¦оздоровительного +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦отдыха учащихся в ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦загородных лагерях: +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦"Дамхурц", палаточный¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦лагерь в Архызе, на +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦побережье Черного ¦- Местный бюджет ¦ 7122,349¦ 7122,349¦ 7122,349¦ 7122,349¦ 28489,396¦ ¦
¦ ¦моря в городе Анапа +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 4082,334¦ 4082,334¦ 4082,334¦ 4082,334¦ 16329,336¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦5.3. ¦Организация трудовой ¦Итого, в том числе: ¦ 1169,900¦ 1169,900¦ 1169,900¦ 1169,900¦ 4679,600¦ ¦
¦ ¦занятости в школьных +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ремонтных бригадах, ¦- Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦экологических +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦звеньях; ¦- Краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦трудоустройство на +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦предприятиях города в¦- Местный бюджет ¦ 1169,900¦ 1169,900¦ 1169,900¦ 1169,900¦ 4679,600¦ ¦
¦ ¦период каникул +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Итого по подпрограмме¦Всего, в том числе ¦ 18063,552¦ 18063,552¦ 18063,552¦18063,552¦ 72254,208¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦ 12346,952¦ 12346,952¦ 12346,952¦12346,952¦ 49387,808¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 5716,600¦ 5716,600¦ 5716,600¦ 5716,600¦ 22866,400¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ¦Всего, в том числе ¦657286,420¦312075,952¦216921,082¦82603,702¦1268887,156¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Федеральный бюджет¦429392,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 429392,000¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Краевой бюджет ¦ 93014,270¦215137,297¦151435,502¦23833,990¦ 483421,059¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- Местный бюджет ¦127463,550¦ 89522,055¦ 58068,980¦51353,112¦ 326407,697¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦- внебюджетные ¦ 7416,600¦ 7416,600¦ 7416,600¦ 7416,600¦ 29666,400¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------------------+--------------------+----------+----------+----------+---------+-----------+----------------
Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска
С.Ю.ПЕРЦЕВ
------------------------------------------------------------------
| | |
|