АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2009 г. № 4485
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
Руководствуясь Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.01 № 1756-р, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановляю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу
"Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009 - 2012 годы", согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 17.07.2009 № 2962.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вахову М.Г.
И.о. руководителя администрации
города Пятигорска
Д.Ю.ВОРОШИЛОВ
Утверждена
постановлением
администрации города Пятигорска
от 17.09.2009 № 4485
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
"Оптимизация и реструктуризация сети образовательных
учреждений города Пятигорска на 2009 - 2012 годы"
Наименование программы. Программа "Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009 - 2012 годы".
Основания для разработки программы. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р;
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: краевая целевая программа
, утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 15.04.2009 № 107-п, имеет название "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2009 - 2011 годы".
"Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации", одобренные на заседании Правительства Российской Федерации от 09.12.2004 (протокол № 47, раздел 1), краевая целевая программа
"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2009 - 2012 годы".
Заказчик программы. Администрация города Пятигорска.
Основной разработчик программы. МУ "Управление образования администрации города Пятигорска".
Исполнители и участники программы. МУ "Управление образования администрации города Пятигорска";
муниципальные образовательные учреждения города Пятигорска;
муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского края "Отдел капитального строительства".
Цель программы. Повышение доступности дошкольного образования и предшкольной подготовки населению города Пятигорска.
Основные задачи программы. Создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в дошкольном образовании и предшкольной подготовке.
Реорганизация и оптимизация сети и структуры образовательных учреждений города Пятигорска за счет действующих и новых моделей образовательных учреждений.
Срок реализации программы. 2009 - 2012 годы.
Основные мероприятия программы.
1. Разработка проектно-сметной документации и строительство трех новых детских садов с общей проектной мощностью 420 мест.
2. Реконструкция общеобразовательных школ и детских садов, с обеспечением дополнительной проектной мощности 1665 мест.
Объем и источники финансирования программы.
Объем финансирования программы в 2009 - 2012 годах - 2140,704 млн рублей, в том числе:
за счет краевого бюджета 1595,805 млн рублей,
за счет местного бюджета 544,899 млн рублей.
Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется Администрацией города Пятигорска.
Ожидаемые результаты реализации программы. Обеспечение дополнительных 2085 мест в муниципальных учреждениях дошкольного образования города Пятигорска.
Повышение качества образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В городе Пятигорске функционируют 33 дошкольных образовательных учреждений с числом мест 4164, из них 32 муниципальных детских сада (с проектной мощностью 4031 место) и один ведомственный детский сад на 133 мест, в том числе по направлениям образовательной деятельности:
- детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности) - 3;
- детский сад комбинированного вида (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании) - 15;
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое) - 15.
Общее количество детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях города Пятигорска - 6620 детей. Всего детей от 0 до 7 лет - 15015 детей. Охват детей в возрасте 1 - 7 лет составляет 58%, охват детей от 1 до 3 лет - 50%, от 3 до 5 лет - 50%; от 5 до 7 лет - 100%.
По состоянию на 1 января 2009 года, по сравнению с 2005 годом, количество детей увеличилась на 5813; посещающих дошкольные образовательные учреждения увеличилось на 616.
┌────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┐
│Годы │2002 │ 2003 │2004 │ 2005 │2006 │ 2007 │2008 │
├────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Всего детей в ДОУ │5597 │ 4449 │4535 │ 5812 │5901 │ 6298 │6428 │
├────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Увеличение контингента детей│ -17 │-1148 │ +86 │+1277 │ +89 │ +387 │+130 │
└────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
В настоящее время остро стоит проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях города. Численность детей в очереди на предоставление места в муниципальные дошкольные учреждения составляет 2115 чел, а общий дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет 2815.
Показатель очередности в ДОУ
┌────┬┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
Георгиевск │ 950││ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴─┐ │ │ │ │ │ │ │ │
Железноводск │ 1250│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬─┘ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────┴─┐ │ │ │ │ │ │ │
Пятигорск │ 2115│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬──────┬─┘ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──┐ │
Ставрополь │ 8500│ │
├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──┘ │
└─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
В то же время наблюдается сокращение контингента учащихся в средних общеобразовательных учреждениях города Пятигорска.
Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях
города Пятигорска
20000 ┬──────────────────────────────────────────────────┬ 1,2
│ │
19500 ┤ ┌┐19490 ├ 1
│ ││ │
19000 ┤ ││ ├ 0,8
│ ││ ┌┐18716 │
18500 ┤ ││ ││ ├ 0,6
│ ││ ││ ┌┐18283 │
18000 ┤ ││ ││ ┌┐18180 ││ ├ 0,4
│ ││ ││ ┌┐17888 ││ ││ │
17500 ┤ ││ ││ ││ ││ ││ ├ 0,2
│ ││ ││ ││ ││ ││ │
17000 ┴─────┴┴──────┴┴───────┴┴───────┴┴───────┴┴────────┴ 0
2005 2006 2007 2008 2009
В связи со сложившейся ситуацией необходимо создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в дошкольном образовании и предшкольной подготовке.
Необходимость разработки и реализации программы обусловлена масштабностью и социальной значимостью проблемы.
Наличие оптимальной сети образовательных учреждений в городе обеспечит доступность образовательных услуг для населения.
Реализация Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756-Р, организация целенаправленной работы по проведению эксперимента по обновлению структуры и содержания общего образования требуют коренного улучшения работы с педагогическими и руководящими кадрами образовательных учреждений всех типов и видов.
2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является:
- повышение доступности дошкольного образования и предшкольной подготовки населению города Пятигорска;
Для решения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
- создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в дошкольном образовании и предшкольной подготовке;
- реорганизация и оптимизация сети и структуры образовательных учреждений города Пятигорска за счет действующих и новых моделей образовательных учреждений.
3. Срок реализации программы
Период действия подпрограммы 2009 - 2012 годы.
4. Система программных мероприятий
Программные мероприятия
систематизируются по следующим направлениям:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство новых детских садов с общей проектной мощностью 420 мест.
2. Реконструкция общеобразовательной школы и детских садов, с обеспечением дополнительной проектной мощности 1665 мест.
Мероприятия
по реализации программы "Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009 - 2012 годы" осуществляются в соответствии с приложением к настоящей программе.
5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы основывается на принципах согласования интересов всех участников программы.
6. Ресурсное обеспечение программы
Расчетная потребность в финансировании программы составляет 2140,704 млн руб.,
в том числе:
за счет краевого бюджета 1595,805 млн руб.,
в 2009 г. - 78,394 млн руб.
в 2010 г. - 92,681 млн руб.
в 2011 г. - 1424,73 млн руб.
за счет местного бюджета 544,899 млн руб., в т.ч.
в 2010 г. - 26,125 млн руб.
в 2011 г. - 43,894 млн руб.
в 2012 г. - 474,880 млн руб.
7. Риски и сопротивление при реализации модели
оптимизации сети образовательных учреждений города
Риском при реализации модели оптимизации сети образовательных учреждений города является:
- негативное отношение родителей к реорганизации образовательных учреждений. Мероприятия
программы подлежат ежегодной корректировке с учетом динамики социально-экономического развития и анализа полученных результатов от внедрения намеченных мероприятий.
8. Система контроля за реализацией программы
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией программы администрация города Пятигорска обеспечивает:
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий
.
Оценка результатов реализации программы производится по итогам года на основе показателей устанавливаемых заказчиком программы.
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в администрацию города Пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенствованию их реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий
.
9. Оценка эффективности реализации программы
В рамках городской программы появится возможность вести разработку и апробацию внедрения различных моделей предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста.
Учитывая разные материальные возможности и потребности семей, программа позволит удовлетворять различные запросы родителей, в том числе и за счет родительских средств.
Мероприятия
программы позволят:
- рассмотреть проблему доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и создать комбинированные группы в д.о.у., лекотеки, целью которых является обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей от 6 месяцев до 7 лет, которые не могут посещать д.о.у. по состоянию здоровья;
- ввести новые формы дошкольного образования: консультативные пункты, службу ранней помощи, центры игровой поддержки ребенка, группы предшкольной подготовки для детей, не посещающих детские сады, группы выходного дня.
Строительство новых дошкольных учреждений и реконструкция имеющихся позволит увеличить количество мест в ДОУ на 2085 мест, сократив имеющуюся на сегодняшний день очередь в детские дошкольные учреждения в городе Пятигорске на 44%.
10. Система целевых индикаторов и
показателей оценки реализации мероприятий
программы
┌───┬─────────────────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────┐
│ № │ Наименование целевого │ Единица │Базовое │ Динамика целевых │
│п/п│ индикатора │измерения │значение│ индикаторов │
│ │ │ │ (2008 ├───────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ год) │ 2009 │ 2010 │2011 │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1. │Численность детей, │количество│ 6428 │6688 │7043 │7897 │
│ │получающих дошкольное │ детей │ │ │ │ │
│ │образование в дошкольных │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях города │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2. │Численность детей │процентов │ 3,0 │ 5,5 │ 7,0 │ 9,0 │
│ │дошкольного возраста, │ │ │ │ │ │
│ │получающих дошкольное │ │ │ │ │ │
│ │образование в вариативных│ │ │ │ │ │
│ │формах, в т.ч. создание │ │ │ │ │ │
│ │групп кратковременного │ │ │ │ │ │
│ │пребывания и в условиях │ │ │ │ │ │
│ │семейного воспитания │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3. │Количество мест, вводимых│ мест │ 140 │ 260 │ 355 │ 854 │
│ │дошкольных │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях города │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4. │Количество вводимых в │ единиц │ 1 │ 1 │ 2 │ 6 │
│ │эксплуатацию объектов │ │ │ │ │ │
│ │дошкольных │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений города │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5. │Организация инновационной│количество│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
│ │и │учреждений│ │ │ │ │
│ │опытно-экспериментальной │ │ │ │ │ │
│ │работы │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Достижение высокого │ │ │ │ │ │
│ │уровня качества │ │ │ │ │ │
│ │предоставляемых услуг в │ │ │ │ │ │
│ │т.ч. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │- уровень воспитанности; │процентов │ 75,0 │ 78,0 │ 82,0 │ 89,0 │
│6. ├─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │- уровень заболеваемости │процентов │ 10,1 │ 9,01│ 8,01│ 8,00│
│ │(снижение); │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │- успешное освоение │процентов │ 75,0 │ 78,0 │ 82,0 │ 89,0 │
│ │образовательной программы│ │ │ │ │ │
│ │большинством │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│7. │Организация групп │процентов │ 88,5 │ 94,5 │ 97,5 │ 98,8 │
│ │предшкольной подготовки │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│8. │Создание условий для │процентов │ 75,0 │ 80,0 │ 85,0 │ 90,0 │
│ │оздоровления │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│9. │Наличие перечня │процентов │ 62,0 │ 66,0 │ 71,0 │ 75,0 │
│ │специальных │ │ │ │ │ │
│ │образовательных услуг, в │ │ │ │ │ │
│ │которых нуждаются │ │ │ │ │ │
│ │воспитанники │ │ │ │ │ │
│ │(систематическое │ │ │ │ │ │
│ │проведение коррекционной │ │ │ │ │ │
│ │работы, психологической, │ │ │ │ │ │
│ │медицинской реабилитации │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│10.│Обеспеченность │ человек │ 667 │ 680 │ 700 │ 710 │
]]>│ │педагогическими кадрами │ │ │ │ │ │
│ │дошкольных │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│11.│Количество дошкольных │количество│ 4 │ 5 │ 11 │ 15 │
│ │образовательных │учреждений│ │ │ │ │
│ │учреждений, подключенных │ │ │ │ │ │
│ │к сети Интернет │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
Приложение
к муниципальной целевой программе
"Оптимизация и реструктуризация сети образовательных
учреждений города Пятигорска на 2009 - 2012 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
┌──────┬───────────────────┬──────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ № │ Наименование │ Источники │2009 г.│2010 г. │2011 г. │ 2012 г. │ Всего │Примечания│
│ п/п │ мероприятий │финансирования│ │ │ │ │ (млн │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ руб.) │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. │Создание │Всего, в том │ 0,000 │104,519 │136,575 │1899,610 │2140,704│ │
│ │эффективных │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │организационных и ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │финансовых │- Федеральный │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000│ │
│ │механизмов │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │потребностей │- Краевой │ 0,000 │ 78,394 │ 92,681 │1424,730 │1595,805│ │
│ │населения города │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │Пятигорска в ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │дошкольном │- Местный │ 0,000 │ 26,125 │ 43,894 │ 474,880 │ 544,899│ │
│ │образовании и │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │предшкольной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подготовке. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Реорганизация и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оптимизация сети и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │структуры │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений, с │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечением │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проектной мощности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 2085 мест │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.1. │Строительство новых│Всего, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 456,810 │ 456,810│ │
│ │детских садов с │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │общей проектной ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │мощностью 420 мест │- Федеральный │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Краевой │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 342,610 │ 342,610│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 114,200 │ 114,200│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.1.1.│Строительство │Всего, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 129,510 │ 129,510│ │
│ │нового детского │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │сада в пос. Новый, ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │пр. Маршала │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │Бабаджаняна и Петра│бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │I, на 140 мест ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Краевой │ │ │ │ 97,130 │ 97,130│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ │ │ │ 32,380 │ 32,380│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.1.2.│Строительство │Всего, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 327,300 │ 327,300│ │
│ │нового детского │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │сада в районе ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │переулка │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │Малиновского, на │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │280 мест ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Краевой │ │ │ │ 245,480 │ 245,480│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ │ │ │ 81,820 │ 81,820│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2. │Реконструкция │Всего, в том │ 0,000 │ 49,819 │133,575 │ 952,900 │1136,294│ │
│ │детских садов с │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечением ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │дополнительной │- Федеральный │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000│ │
│ │проектной мощности │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │на 1555 мест ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Краевой │ 0,000 │ 37,364 │ 92,681 │ 714,690 │ 844,735│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ 0,000 │ 12,455 │ 40,894 │ 238,210 │ 291,559│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.1.│Реконструкция │Всего, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 94,469 │ 0,000 │ 94,469│ │
│ │детского сада │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │комбинированного ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │вида № 11 "Березка"│- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │по улице 50 лет │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ВЛКСМ, с ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │обеспечением │- Краевой │ │ │ 70,852 │ │ 70,852│ │
│ │дополнительной │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │проектной мощности ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │на 60 мест │- Местный │ │ │ 23,617 │ │ 23,617│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.2.│Реконструкция │Всего, в том │ 0,000 │ 49,819 │ 0,000 │ 0,000 │ 49,819│ │
│ │детского сада № 18 │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │"Улыбка", по ул. ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │Первомайская, 89-а,│- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │с обеспечением │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительной ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │проектной мощности │- Краевой │ │ 37,364 │ │ │ 37,364│ │
│ │на 130 мест │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ │ 12,455 │ │ │ 12,455│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.3.│Реконструкция МДОУ │Всего, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 5,000 │ 227,300 │ 232,300│ │
│ │детский сад │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │общеразвивающего ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │вида № 28 "Зайчик" │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │по ул. │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │Подстанционная, 1 в├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │пос. Энергетик со │- Краевой │ │ │ │ 170,480 │ 170,480│ │
│ │сотроительством │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │нового корпуса на ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │200 мест в │- Местный │ │ │ 5,000 │ 56,820 │ 61,820│ │
│ │городе-курорте │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │Пятигорска (в том │ │ │ │ │ │ │ │
│ │числе проектно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │изыскательские │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работы) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.4.│Реконструкция МДОУ │Всего, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 5,000 │ 117,400 │ 122,400│ │
│ │детский сад │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │общеразвивающего ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │вида № 29 "Золотая │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │рыбка" по ул. │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │Больничной, с ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │обеспечением │- Краевой │ │ │ │ 88,050 │ 88,050│ │
│ │дополнительной │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │проектной мощности,├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │на 125 мест │- Местный │ │ │ 5,000 │ 29,350 │ 34,350│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.5.│Реконструкция МДОУ │Всего, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 281,700 │ 281,700│ │
│ │детский сад │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │комбинированного ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │вида № 36 по ул. │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │Первомайской, с │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечением ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │дополнительной │- Краевой │ │ │ │ 211,280 │ 211,280│ │
│ │проектной мощности │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │на 390 мест ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ │ │ │ 70,420 │ 70,420│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.6.│Реконструкций МДОУ │Всего, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 326,500 │ 326,500│ │
│ │детский сад │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │комбинированного ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │вида № 38 │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │"Журавушка" по ул. │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │Транзитной, с ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │обеспечением │- Краевой │ │ │ │ 244,880 │ 244,880│ │
│ │дополнительной │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │проектной мощности ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │на 430 мест │- Местный │ │ │ │ 81,620 │ 81,620│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.7.│Реконструкция │Всего, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 29,106 │ 0,000 │ 29,106│ │
│ │детского сада № 43 │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │"Рябинушка" по ул. ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │Адмиральского, │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │10-а, с │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечением ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │дополнительной │- Краевой │ │ │ 21,829 │ │ 21,829│ │
│ │проектной мощности │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │на 220 мест ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ │ │ 7,277 │ │ 7,277│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3. │Реконструкция │Всего, в том │ 0,000 │ 54,700 │ 3,000 │ 489,900 │ 547,600│ │
│ │общеобразовательных│числе │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений г. ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │Пятигорска │- Федеральный │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Краевой │ 0,000 │ 41,030 │ 0,000 │ 367,430 │ 408,460│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ 0,000 │ 13,670 │ 3,000 │ 122,470 │ 139,140│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.1.│Реконструкция │Итого, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 3,000 │ 36,700 │ 39,700│ │
│ │спортивного │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │комплекса МОУ СОШ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │№ 6 │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Краевой │ │ │ │ 27,530 │ 27,530│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ │ │ 3,000 │ 9,170 │ 12,170│ │
│ │ │бюджет, в том │ │ │ │ │ │ │
│ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.2.│Реконструкция МОУ │Итого, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 353,200 │ 353,200│ │
│ │СОШ № 21 │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Краевой │ │ │ │ 264,900 │ 264,900│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ │ │ │ 88,300 │ 88,300│ │
│ │ │бюджет, в том │ │ │ │ │ │ │
│ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.3.│Реконструкция МОУ │Итого, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 50,000 │ 50,000│ │
│ │СОШ № 3, ул. │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │Февральская, 283 ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Краевой │ │ │ │ 37,500 │ 37,500│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ │ │ │ 12,500 │ 12,500│ │
│ │ │бюджет, в том │ │ │ │ │ │ │
│ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.4.│Реконструкция МОУ │Итого, в том │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 50,000 │ 50,000│ │
│ │ООШ № 10, ул. 50 │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │лет ВЛКСМ, 48, с ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │обеспечением │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │дополнительной │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │проектной мощности ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │дошкольных │- Краевой │ │ │ │ 37,500 │ 37,500│ │
│ │учреждений на 110 │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │мест ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ │ │ │ 12,500 │ 12,500│ │
│ │ │бюджет, в том │ │ │ │ │ │ │
│ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.5.│Реконструкция МОУ │Итого, в том │ 0,000 │ 54,700 │ 0,000 │ 0,000 │ 54,700│ │
│ │гимназия № 11, пр. │числе │ │ │ │ │ │ │
│ │Кирова, 83 ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Федеральный │ │ │ │ │ 0,000│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Краевой │ │ 41,030 │ │ │ 41,030│ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │- Местный │ │ 13,670 │ │ │ 13,670│ │
│ │ │бюджет, в том │ │ │ │ │ │ │
│ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────┴──────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘
Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ