Законодательство
Ставропольский край

Ставропольский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2009 г. № 4485

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

Руководствуясь Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.01 № 1756-р, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009 - 2012 годы", согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 17.07.2009 № 2962.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вахову М.Г.

И.о. руководителя администрации
города Пятигорска
Д.Ю.ВОРОШИЛОВ





Утверждена
постановлением
администрации города Пятигорска
от 17.09.2009 № 4485

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
"Оптимизация и реструктуризация сети образовательных
учреждений города Пятигорска на 2009 - 2012 годы"

Наименование программы. Программа "Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009 - 2012 годы".

Основания для разработки программы. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р;

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: краевая целевая программа, утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 15.04.2009 № 107-п, имеет название "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2009 - 2011 годы".

"Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации", одобренные на заседании Правительства Российской Федерации от 09.12.2004 (протокол № 47, раздел 1), краевая целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2009 - 2012 годы".

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска.

Основной разработчик программы. МУ "Управление образования администрации города Пятигорска".

Исполнители и участники программы. МУ "Управление образования администрации города Пятигорска";
муниципальные образовательные учреждения города Пятигорска;
муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского края "Отдел капитального строительства".

Цель программы. Повышение доступности дошкольного образования и предшкольной подготовки населению города Пятигорска.
Основные задачи программы. Создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в дошкольном образовании и предшкольной подготовке.
Реорганизация и оптимизация сети и структуры образовательных учреждений города Пятигорска за счет действующих и новых моделей образовательных учреждений.

Срок реализации программы. 2009 - 2012 годы.

Основные мероприятия программы.
1. Разработка проектно-сметной документации и строительство трех новых детских садов с общей проектной мощностью 420 мест.
2. Реконструкция общеобразовательных школ и детских садов, с обеспечением дополнительной проектной мощности 1665 мест.

Объем и источники финансирования программы.
Объем финансирования программы в 2009 - 2012 годах - 2140,704 млн рублей, в том числе:
за счет краевого бюджета 1595,805 млн рублей,
за счет местного бюджета 544,899 млн рублей.

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется Администрацией города Пятигорска.

Ожидаемые результаты реализации программы. Обеспечение дополнительных 2085 мест в муниципальных учреждениях дошкольного образования города Пятигорска.
Повышение качества образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В городе Пятигорске функционируют 33 дошкольных образовательных учреждений с числом мест 4164, из них 32 муниципальных детских сада (с проектной мощностью 4031 место) и один ведомственный детский сад на 133 мест, в том числе по направлениям образовательной деятельности:
- детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности) - 3;
- детский сад комбинированного вида (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании) - 15;
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое) - 15.
Общее количество детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях города Пятигорска - 6620 детей. Всего детей от 0 до 7 лет - 15015 детей. Охват детей в возрасте 1 - 7 лет составляет 58%, охват детей от 1 до 3 лет - 50%, от 3 до 5 лет - 50%; от 5 до 7 лет - 100%.
По состоянию на 1 января 2009 года, по сравнению с 2005 годом, количество детей увеличилась на 5813; посещающих дошкольные образовательные учреждения увеличилось на 616.

┌────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┐
│Годы                        │2002 │ 2003 │2004 │ 2005 │2006 │ 2007 │2008 │
├────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Всего детей в ДОУ           │5597 │ 4449 │4535 │ 5812 │5901 │ 6298 │6428 │
├────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Увеличение контингента детей│ -17 │-1148 │ +86 │+1277 │ +89 │ +387 │+130 │
└────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

В настоящее время остро стоит проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях города. Численность детей в очереди на предоставление места в муниципальные дошкольные учреждения составляет 2115 чел, а общий дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет 2815.

Показатель очередности в ДОУ

             ┌────┬┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
Георгиевск   │ 950││      │      │      │      │      │      │      │     │
             ├────┘│      │      │      │      │      │      │      │     │
             ├─────┴─┐    │      │      │      │      │      │      │     │
Железноводск │   1250│    │      │      │      │      │      │      │     │
             ├─────┬─┘    │      │      │      │      │      │      │     │
             ├─────┴──────┴─┐    │      │      │      │      │      │     │
Пятигорск    │          2115│    │      │      │      │      │      │     │
             ├─────┬──────┬─┘    │      │      │      │      │      │     │
             ├─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──┐  │
Ставрополь   │                                                     8500│  │
             ├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──┘  │
             └─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴
             0  1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000  9000

В то же время наблюдается сокращение контингента учащихся в средних общеобразовательных учреждениях города Пятигорска.

Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях
города Пятигорска

20000 ┬──────────────────────────────────────────────────┬ 1,2
      │                                                  │
19500 ┤     ┌┐19490                                      ├ 1
      │     ││                                           │
19000 ┤     ││                                           ├ 0,8
      │     ││      ┌┐18716                              │
18500 ┤     ││      ││                                   ├ 0,6
      │     ││      ││                         ┌┐18283   │
18000 ┤     ││      ││                ┌┐18180  ││        ├ 0,4
      │     ││      ││       ┌┐17888  ││       ││        │
17500 ┤     ││      ││       ││       ││       ││        ├ 0,2
      │     ││      ││       ││       ││       ││        │
17000 ┴─────┴┴──────┴┴───────┴┴───────┴┴───────┴┴────────┴ 0
           2005    2006     2007     2008     2009

В связи со сложившейся ситуацией необходимо создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в дошкольном образовании и предшкольной подготовке.
Необходимость разработки и реализации программы обусловлена масштабностью и социальной значимостью проблемы.
Наличие оптимальной сети образовательных учреждений в городе обеспечит доступность образовательных услуг для населения.
Реализация Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756-Р, организация целенаправленной работы по проведению эксперимента по обновлению структуры и содержания общего образования требуют коренного улучшения работы с педагогическими и руководящими кадрами образовательных учреждений всех типов и видов.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является:
- повышение доступности дошкольного образования и предшкольной подготовки населению города Пятигорска;
Для решения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
- создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в дошкольном образовании и предшкольной подготовке;
- реорганизация и оптимизация сети и структуры образовательных учреждений города Пятигорска за счет действующих и новых моделей образовательных учреждений.

3. Срок реализации программы

Период действия подпрограммы 2009 - 2012 годы.

4. Система программных мероприятий

Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство новых детских садов с общей проектной мощностью 420 мест.
2. Реконструкция общеобразовательной школы и детских садов, с обеспечением дополнительной проектной мощности 1665 мест.
Мероприятия по реализации программы "Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009 - 2012 годы" осуществляются в соответствии с приложением к настоящей программе.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основывается на принципах согласования интересов всех участников программы.

6. Ресурсное обеспечение программы

Расчетная потребность в финансировании программы составляет 2140,704 млн руб.,
в том числе:
за счет краевого бюджета 1595,805 млн руб.,
в 2009 г. - 78,394 млн руб.
в 2010 г. - 92,681 млн руб.
в 2011 г. - 1424,73 млн руб.

за счет местного бюджета 544,899 млн руб., в т.ч.
в 2010 г. - 26,125 млн руб.
в 2011 г. - 43,894 млн руб.
в 2012 г. - 474,880 млн руб.

7. Риски и сопротивление при реализации модели
оптимизации сети образовательных учреждений города

Риском при реализации модели оптимизации сети образовательных учреждений города является:
- негативное отношение родителей к реорганизации образовательных учреждений. Мероприятия программы подлежат ежегодной корректировке с учетом динамики социально-экономического развития и анализа полученных результатов от внедрения намеченных мероприятий.

8. Система контроля за реализацией программы

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией программы администрация города Пятигорска обеспечивает:
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Оценка результатов реализации программы производится по итогам года на основе показателей устанавливаемых заказчиком программы.
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в администрацию города Пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенствованию их реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. Оценка эффективности реализации программы

В рамках городской программы появится возможность вести разработку и апробацию внедрения различных моделей предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста.
Учитывая разные материальные возможности и потребности семей, программа позволит удовлетворять различные запросы родителей, в том числе и за счет родительских средств.
Мероприятия программы позволят:
- рассмотреть проблему доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и создать комбинированные группы в д.о.у., лекотеки, целью которых является обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей от 6 месяцев до 7 лет, которые не могут посещать д.о.у. по состоянию здоровья;
- ввести новые формы дошкольного образования: консультативные пункты, службу ранней помощи, центры игровой поддержки ребенка, группы предшкольной подготовки для детей, не посещающих детские сады, группы выходного дня.
Строительство новых дошкольных учреждений и реконструкция имеющихся позволит увеличить количество мест в ДОУ на 2085 мест, сократив имеющуюся на сегодняшний день очередь в детские дошкольные учреждения в городе Пятигорске на 44%.

10. Система целевых индикаторов и
показателей оценки реализации мероприятий программы

┌───┬─────────────────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────┐
│ № │  Наименование целевого  │ Единица  │Базовое │   Динамика целевых    │
│п/п│       индикатора        │измерения │значение│      индикаторов      │
│   │                         │          │ (2008  ├───────┬───────┬───────┤
│   │                         │          │  год)  │ 2009  │ 2010  │2011   │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │            2            │    3     │   4    │   5   │   6   │   7   │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1. │Численность детей,       │количество│ 6428   │6688   │7043   │7897   │
│   │получающих дошкольное    │  детей   │        │       │       │       │
│   │образование в дошкольных │          │        │       │       │       │
│   │образовательных          │          │        │       │       │       │
│   │учреждениях города       │          │        │       │       │       │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2. │Численность детей        │процентов │    3,0 │   5,5 │   7,0 │   9,0 │
│   │дошкольного возраста,    │          │        │       │       │       │
│   │получающих дошкольное    │          │        │       │       │       │
│   │образование в вариативных│          │        │       │       │       │
│   │формах, в т.ч. создание  │          │        │       │       │       │
│   │групп кратковременного   │          │        │       │       │       │
│   │пребывания и в условиях  │          │        │       │       │       │
│   │семейного воспитания     │          │        │       │       │       │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3. │Количество мест, вводимых│   мест   │  140   │ 260   │ 355   │ 854   │
│   │дошкольных               │          │        │       │       │       │
│   │образовательных          │          │        │       │       │       │
│   │учреждениях города       │          │        │       │       │       │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4. │Количество вводимых в    │  единиц  │    1   │   1   │   2   │   6   │
│   │эксплуатацию объектов    │          │        │       │       │       │
│   │дошкольных               │          │        │       │       │       │
│   │образовательных          │          │        │       │       │       │
│   │учреждений города        │          │        │       │       │       │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5. │Организация инновационной│количество│    6   │   7   │   8   │   9   │
│   │и                        │учреждений│        │       │       │       │
│   │опытно-экспериментальной │          │        │       │       │       │
│   │работы                   │          │        │       │       │       │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│   │Достижение высокого      │          │        │       │       │       │
│   │уровня качества          │          │        │       │       │       │
│   │предоставляемых услуг в  │          │        │       │       │       │
│   │т.ч.                     │          │        │       │       │       │
│   ├─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│   │- уровень воспитанности; │процентов │   75,0 │  78,0 │  82,0 │  89,0 │
│6. ├─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│   │- уровень заболеваемости │процентов │   10,1 │   9,01│   8,01│   8,00│
│   │(снижение);              │          │        │       │       │       │
│   ├─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│   │- успешное освоение      │процентов │   75,0 │  78,0 │  82,0 │  89,0 │
│   │образовательной программы│          │        │       │       │       │
│   │большинством             │          │        │       │       │       │
│   │воспитанников            │          │        │       │       │       │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│7. │Организация групп        │процентов │   88,5 │  94,5 │  97,5 │  98,8 │
│   │предшкольной подготовки  │          │        │       │       │       │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│8. │Создание условий для     │процентов │   75,0 │  80,0 │  85,0 │  90,0 │
│   │оздоровления             │          │        │       │       │       │
│   │воспитанников            │          │        │       │       │       │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│9. │Наличие перечня          │процентов │   62,0 │  66,0 │  71,0 │  75,0 │
│   │специальных              │          │        │       │       │       │
│   │образовательных услуг, в │          │        │       │       │       │
│   │которых нуждаются        │          │        │       │       │       │
│   │воспитанники             │          │        │       │       │       │
│   │(систематическое         │          │        │       │       │       │
│   │проведение коррекционной │          │        │       │       │       │
│   │работы, психологической, │          │        │       │       │       │
│   │медицинской реабилитации │          │        │       │       │       │
│   │воспитанников)           │          │        │       │       │       │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│10.│Обеспеченность           │ человек  │  667   │ 680   │ 700   │ 710   │

]]>
│   │педагогическими кадрами  │          │        │       │       │       │
│   │дошкольных               │          │        │       │       │       │
│   │образовательных          │          │        │       │       │       │
│   │учреждений               │          │        │       │       │       │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│11.│Количество дошкольных    │количество│    4   │   5   │  11   │  15   │
│   │образовательных          │учреждений│        │       │       │       │
│   │учреждений, подключенных │          │        │       │       │       │
│   │к сети Интернет          │          │        │       │       │       │
└───┴─────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ





Приложение
к муниципальной целевой программе
"Оптимизация и реструктуризация сети образовательных
учреждений города Пятигорска на 2009 - 2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

┌──────┬───────────────────┬──────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│  №   │   Наименование    │  Источники   │2009 г.│2010 г. │2011 г. │ 2012 г. │ Всего  │Примечания│
│ п/п  │    мероприятий    │финансирования│       │        │        │         │  (млн  │          │
│      │                   │              │       │        │        │         │ руб.)  │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.    │Создание           │Всего, в том  │ 0,000 │104,519 │136,575 │1899,610 │2140,704│          │
│      │эффективных        │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │организационных и  ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │финансовых         │- Федеральный │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │   0,000 │   0,000│          │
│      │механизмов         │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │обеспечения        ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │потребностей       │- Краевой     │ 0,000 │ 78,394 │ 92,681 │1424,730 │1595,805│          │
│      │населения города   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │Пятигорска в       ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │дошкольном         │- Местный     │ 0,000 │ 26,125 │ 43,894 │ 474,880 │ 544,899│          │
│      │образовании и      │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │предшкольной       │              │       │        │        │         │        │          │
│      │подготовке.        │              │       │        │        │         │        │          │
│      │Реорганизация и    │              │       │        │        │         │        │          │
│      │оптимизация сети и │              │       │        │        │         │        │          │
│      │структуры          │              │       │        │        │         │        │          │
│      │образовательных    │              │       │        │        │         │        │          │
│      │учреждений, с      │              │       │        │        │         │        │          │
│      │обеспечением       │              │       │        │        │         │        │          │
│      │дополнительной     │              │       │        │        │         │        │          │
│      │проектной мощности │              │       │        │        │         │        │          │
│      │на 2085 мест       │              │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.1.  │Строительство новых│Всего, в том  │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │ 456,810 │ 456,810│          │
│      │детских садов с    │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │общей проектной    ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │мощностью 420 мест │- Федеральный │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │   0,000 │   0,000│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Краевой     │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │ 342,610 │ 342,610│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │ 114,200 │ 114,200│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.1.1.│Строительство      │Всего, в том  │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │ 129,510 │ 129,510│          │
│      │нового детского    │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │сада в пос. Новый, ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │пр. Маршала        │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │Бабаджаняна и Петра│бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │I, на 140 мест     ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Краевой     │       │        │        │  97,130 │  97,130│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │       │        │        │  32,380 │  32,380│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.1.2.│Строительство      │Всего, в том  │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │ 327,300 │ 327,300│          │
│      │нового детского    │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │сада в районе      ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │переулка           │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │Малиновского, на   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │280 мест           ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Краевой     │       │        │        │ 245,480 │ 245,480│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │       │        │        │  81,820 │  81,820│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.  │Реконструкция      │Всего, в том  │ 0,000 │ 49,819 │133,575 │ 952,900 │1136,294│          │
│      │детских садов с    │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │обеспечением       ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │дополнительной     │- Федеральный │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │   0,000 │   0,000│          │
│      │проектной мощности │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │на 1555 мест       ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Краевой     │ 0,000 │ 37,364 │ 92,681 │ 714,690 │ 844,735│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │ 0,000 │ 12,455 │ 40,894 │ 238,210 │ 291,559│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.1.│Реконструкция      │Всего, в том  │ 0,000 │  0,000 │ 94,469 │   0,000 │  94,469│          │
│      │детского сада      │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │комбинированного   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │вида № 11 "Березка"│- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │по улице 50 лет    │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │ВЛКСМ, с           ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │обеспечением       │- Краевой     │       │        │ 70,852 │         │  70,852│          │
│      │дополнительной     │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │проектной мощности ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │на 60 мест         │- Местный     │       │        │ 23,617 │         │  23,617│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.2.│Реконструкция      │Всего, в том  │ 0,000 │ 49,819 │  0,000 │   0,000 │  49,819│          │
│      │детского сада № 18 │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │"Улыбка", по ул.   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │Первомайская, 89-а,│- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │с обеспечением     │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │дополнительной     ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │проектной мощности │- Краевой     │       │ 37,364 │        │         │  37,364│          │
│      │на 130 мест        │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │       │ 12,455 │        │         │  12,455│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.3.│Реконструкция МДОУ │Всего, в том  │ 0,000 │  0,000 │  5,000 │ 227,300 │ 232,300│          │
│      │детский сад        │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │общеразвивающего   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │вида № 28 "Зайчик" │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │по ул.             │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │Подстанционная, 1 в├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │пос. Энергетик со  │- Краевой     │       │        │        │ 170,480 │ 170,480│          │
│      │сотроительством    │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │нового корпуса на  ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │200 мест в         │- Местный     │       │        │  5,000 │  56,820 │  61,820│          │
│      │городе-курорте     │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │Пятигорска (в том  │              │       │        │        │         │        │          │
│      │числе проектно-    │              │       │        │        │         │        │          │
│      │изыскательские     │              │       │        │        │         │        │          │
│      │работы)            │              │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.4.│Реконструкция МДОУ │Всего, в том  │ 0,000 │  0,000 │  5,000 │ 117,400 │ 122,400│          │
│      │детский сад        │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │общеразвивающего   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │вида № 29 "Золотая │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │рыбка" по ул.      │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │Больничной, с      ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │обеспечением       │- Краевой     │       │        │        │  88,050 │  88,050│          │
│      │дополнительной     │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │проектной мощности,├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │на 125 мест        │- Местный     │       │        │  5,000 │  29,350 │  34,350│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.5.│Реконструкция МДОУ │Всего, в том  │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │ 281,700 │ 281,700│          │
│      │детский сад        │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │комбинированного   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │вида № 36 по ул.   │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │Первомайской, с    │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │обеспечением       ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │дополнительной     │- Краевой     │       │        │        │ 211,280 │ 211,280│          │
│      │проектной мощности │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │на 390 мест        ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │       │        │        │  70,420 │  70,420│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.6.│Реконструкций МДОУ │Всего, в том  │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │ 326,500 │ 326,500│          │
│      │детский сад        │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │комбинированного   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │вида № 38          │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │"Журавушка" по ул. │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │Транзитной, с      ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │обеспечением       │- Краевой     │       │        │        │ 244,880 │ 244,880│          │
│      │дополнительной     │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │проектной мощности ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │на 430 мест        │- Местный     │       │        │        │  81,620 │  81,620│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.2.7.│Реконструкция      │Всего, в том  │ 0,000 │  0,000 │ 29,106 │   0,000 │  29,106│          │
│      │детского сада № 43 │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │"Рябинушка" по ул. ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │Адмиральского,     │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │10-а, с            │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │обеспечением       ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │дополнительной     │- Краевой     │       │        │ 21,829 │         │  21,829│          │
│      │проектной мощности │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │на 220 мест        ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │       │        │  7,277 │         │   7,277│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.  │Реконструкция      │Всего, в том  │ 0,000 │ 54,700 │  3,000 │ 489,900 │ 547,600│          │
│      │общеобразовательных│числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │учреждений г.      ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │Пятигорска         │- Федеральный │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │   0,000 │   0,000│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Краевой     │ 0,000 │ 41,030 │  0,000 │ 367,430 │ 408,460│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │ 0,000 │ 13,670 │  3,000 │ 122,470 │ 139,140│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.1.│Реконструкция      │Итого, в том  │ 0,000 │  0,000 │  3,000 │  36,700 │  39,700│          │
│      │спортивного        │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │комплекса МОУ СОШ  ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │№ 6                │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Краевой     │       │        │        │  27,530 │  27,530│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │       │        │  3,000 │   9,170 │  12,170│          │
│      │                   │бюджет, в том │       │        │        │         │        │          │
│      │                   │числе:        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.2.│Реконструкция МОУ  │Итого, в том  │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │ 353,200 │ 353,200│          │
│      │СОШ № 21           │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Краевой     │       │        │        │ 264,900 │ 264,900│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │       │        │        │  88,300 │  88,300│          │
│      │                   │бюджет, в том │       │        │        │         │        │          │
│      │                   │числе:        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.3.│Реконструкция МОУ  │Итого, в том  │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │  50,000 │  50,000│          │
│      │СОШ № 3, ул.       │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │Февральская, 283   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Краевой     │       │        │        │  37,500 │  37,500│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │       │        │        │  12,500 │  12,500│          │
│      │                   │бюджет, в том │       │        │        │         │        │          │
│      │                   │числе:        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.4.│Реконструкция МОУ  │Итого, в том  │ 0,000 │  0,000 │  0,000 │  50,000 │  50,000│          │
│      │ООШ № 10, ул. 50   │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │лет ВЛКСМ, 48, с   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │обеспечением       │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │дополнительной     │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │проектной мощности ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │дошкольных         │- Краевой     │       │        │        │  37,500 │  37,500│          │
│      │учреждений на 110  │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │мест               ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │       │        │        │  12,500 │  12,500│          │
│      │                   │бюджет, в том │       │        │        │         │        │          │
│      │                   │числе:        │       │        │        │         │        │          │
├──────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1.3.5.│Реконструкция МОУ  │Итого, в том  │ 0,000 │ 54,700 │  0,000 │   0,000 │  54,700│          │
│      │гимназия № 11, пр. │числе         │       │        │        │         │        │          │
│      │Кирова, 83         ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Федеральный │       │        │        │         │   0,000│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Краевой     │       │ 41,030 │        │         │  41,030│          │
│      │                   │бюджет        │       │        │        │         │        │          │
│      │                   ├──────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤          │
│      │                   │- Местный     │       │ 13,670 │        │         │  13,670│          │
│      │                   │бюджет, в том │       │        │        │         │        │          │
│      │                   │числе:        │       │        │        │         │        │          │
└──────┴───────────────────┴──────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘

Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru