АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУДЕННОВСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2010 г. № 505-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДА БУДЕННОВСКА ОТ 06 НОЯБРЯ 2008 Г. № 1100-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ДОРОГИ ГОРОДА БУДЕННОВСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА
БУДЕННОВСКА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 1231-П,
И ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В РЕДАКЦИИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 1675-П)
Администрация города Буденновска постановляет:
1. Внести в постановление
главы города Буденновска от 06 ноября 2008 г. № 1100-п "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Дороги города Буденновска на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
1.1. Раздел
"Источники финансирования" паспорта долгосрочной муниципальной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Средства бюджета города Буденновска (далее - местный бюджет) в сумме 22105,6 тыс. руб., в том числе:
2009 год - 7044,0 тыс. рублей
2010 год - 10018,3 тыс. рублей
2011 год - 5043,3 тыс. рублей
Финансовые расходы на реализацию Программы носят прогнозный характер и подлежат ежеквартальному уточнению за счет перераспределения внутри программы образовавшейся экономии в результате проведенных торгов и котировок с учетом возможностей местного бюджета.
В объемах финансирования предусмотрены расходы на ведение технического надзора в размере не более 3%.".
1.2. Раздел
программы "Мероприятия программы" изложить в новой редакции, согласно приложению
.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Бабченко Г.В.
Глава города Буденновска
А.Ю.ЮРЧЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Буденновска
от 5 мая 2010 г. № 505-п
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПЕРЕЧНЮ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА ГОРОДСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ │ Намечено к строительству, │
│ │ │реконструкции на 2009 - 2011 годы │
│ │ ├──────────────────────────────────┤
│ │ │ Ориентировочная стоимость │
│ │ │ строительства, реконструкции, │
│ № │ Наименование видов работ и │ тыс. руб. │
│п/п │ объектов ├──────────────────────────────────┤
│ │ │ Ввод в эксплуатацию │
│ │ ├──────────────────────────────────┤
│ │ │ в том числе по годам: │
│ │ ├───────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 1. │Текущий ремонт и содержание │ 4115,5 │ 5930,0 │ 3630,0 │
│ │автомобильных дорог │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 2. │Реконструкция асфальтобетонных │ 2072,5 │ 2200,0 │ - │
│ │дорог в т.ч.: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│2.1.│- реконструкция перекрестков │ 2072,5 │ 1100,0 │ - │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│2.2.│- устройство съездов │ - │ 100,0 │ - │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 3. │Ремонт дорог переходного типа │ 302,3 │ 500,0 │ 500,0 │
│ │(ПГС) (10% с добавлением нового │ │ │ │
│ │материала) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 4. │Ремонт тротуаров на перекрестках │ 258,8 │ 300,0 │ 200,0 │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 5. │Мероприятия по повышению │ 185,0 │ 613,3 │ 513,3 │
│ │безопасности дорожного движения │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│5.1.│Замена и ремонт бордюров на │ - │ 300,0 │ 100,0 │
│ │перекрестках │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│5.2.│Устройство заездных карманов с │ 185,0 │ 150,0 │ 150,0 │
│ │остановками │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│5.3.│Срезка, планировка обочин │ - │ 263,3 │ 263,3 │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ 6. │Резерв на непредвиденные расходы │ 109,9 │ 475,0 │ 200,0 │
│ │(обустройство водопроводных │ │ │ │
│ │колодцев, вынос инженерных сетей │ │ │ │
│ │и прочее) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ИТОГО: │ 7044,0 │ 10018,3 │ 5043,3 │
└────┴─────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
Управляющий делами
администрации города
Н.Н.ШЕЙКО